Российская Федерация
Республика Хакасия
Администрация Бейского района Республики Хакасия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 октября 2014 г.
с.Бея
№ 855
О внесении изменений в программу «Образование Бейского района на 2014-2016 годы», утвержденную постановлением администрации Бейского района от 05.11.2013г. № 860
Руководствуясь статьей 14 Устава муниципального образования Бейский район,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Образование Бейского района на 2014-2016 годы», утвержденную постановлением администрации Бейского района от 05.11.2013г. № 860, следующего содержания:

1.1. Подраздел 6 «Показатели результативности» паспорта программы изложить в новой редакции:

Количество пропусков детей по болезни:

2014 год – до 40 детодней; 2015 год – до 80 детодней; 2016 год – до 120 детодней;

Увеличение количества детей, участвующих в мероприятиях для талантливых и одарённых воспитанников:

2014 год – до 88 человек; 2015 год – до 95 человек; 2016 год – до 100 человек;

Увеличение количества победителей и призеров среди обучающихся и воспитанников, принимающих участие в мероприятия для талантливых и одаренных детей на районном уровне:

2014 год- на 5%; 2015 год- на 7%; 2016 год- на 10%;

Увеличение количества победителей и призеров среди обучающихся и воспитанников, принимающих участие в мероприятия для талантливых и одаренных детей на республиканском уровне:

2014 год- на 2%; 2015 год- на 3%; 2016 год- на 5%;

Увеличение доли общеобразовательных организаций, перешедших на федеральный государственный образовательный стандарт:

начального образования (в процентах)- 2014г.- 100%, 2015г.-100%, 2016г.-100%;

общего образования (в процентах)- 2014г.- 45%, 2015г. 50 %, 2016г.-55%;

Сохранение доли образовательных организаций, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет (в процентах):

2014г.-87 %; 2015г.- 100%; 2016г.- 100%;

Сохранение количества школ-интернатов и обеспечение их жизнедеятельности в соответствии с требованиями СанПиН:

2014 год – 2 школы-интерната; 2015 год – 2 школы-интерната; 2016 год – 2 школы-интерната.

Увеличение охвата учащихся дополнительным образованием:

2014 год – до 1800 человек; 2015 год – до 1805 человек; 2016 год – до 1810 человек;

Формирование технических кружков на базе общеобразовательных школ:

2014 год – до 2 единиц; 2015 год – до 3 единиц; 2016 год – до 4 единиц.

Открытие районного военно-патриотического клуба.

Поступление выпускников специальных (коррекционных) школ в организации начального профессионального образования и приобретение ими специальности (в % от общей численности выпускников, способных продолжать образование по состоянию здоровья):

2014 год – до 100 %; 2015 год – до 100 %; 2016 год – до 100 %.

Повышение охвата детей всеми формами дошкольного образования, в том числе по годам:

2014 – до 85%; 2015 – до 86%; 2016 – до 87%;

Обеспечение учебниками и учебными пособиями в соответствии с новым государственным образовательным стандартом потребности образовательных организаций, в том числе по годам:

2014 – до 100%; 2015 – до 100%; 2016 – до 100%;

Увеличение доли участия школьников в олимпиадном движении, в том числе по годам:

2014 – до 69%; 2015 – до 70%; 2016 – до 71%;

Увеличение доли общеобразовательных организаций, медицинские кабинеты которых соответствуют требованиям СанПиН, в том числе по годам:

2014 – до 43%; 2015 – до 43%; 2016 – до 45%;

Повышение охвата школьников горячим питанием, в том числе по годам:

2014 – до 91%; 2015 – до 92%; 2016 – до 93%.».

1.2. Подраздел 8 «Перечень подпрограмм» паспорта программы изложить в следующей редакции:

«1.«Дошкольное образование на 2014-2016 гг.»;

2.«Школы начальные, неполные средние и средние на 2014-2016 гг.»;

3.«Школы-интернаты на 2014-2016 гг.»;

4. «Учреждения по внешкольной работе с детьми на 2014-2016 гг.»;

5.«Специальные (коррекционные) организации на 2014-2016 гг.»;

6. «Развитие образования в муниципальном образовании Бейский район на 2014-2016 гг.».».

1.3. Подраздел 9 «Объемы и источники финансирования программы» паспорта программы изложить в следующей редакции:

«Финансирование Программы осуществляется в объёме 782389,3 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 312544,3 тыс. рублей, в том числе – 72796,3 тыс. рублей из местного бюджета, из республиканского бюджета – 239748 тыс. рублей.

2015 год – 250979 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 37383 тыс. рублей, из республиканского бюджета – 213596 тыс. рублей.

2016 год – 218866 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета – 37824 тыс. рублей, из республиканского бюджета – 181042 тыс. рублей.».

1.4. Подраздел 10 «Ожидаемые конечные результаты реализации программы» паспорта программы изложить в новой редакции:

«Снижение показателя заболеваемости воспитанников к 2016 году до 120 детодней;

-Обеспечение перехода общеобразовательных организаций на федеральный государственный образовательный Стандарт до 55%;

-100% обеспечение образовательных организаций широкополосным доступом к сети Интернет;

-Увеличение количества детей, участвующих в мероприятиях для талантливых и одарённых воспитанников до 100 человек;

-Увеличение количества победителей и призеров среди обучающихся и воспитанников, принимающих участие в мероприятия для талантливых и одаренных детей на районном уровне до 10%;

-Увеличение количества победителей и призеров среди обучающихся и воспитанников, принимающих участие в мероприятия для талантливых и одаренных детей на республиканском уровне до 5%;

-Сохранение 2 школ-интернатов в Бейском районе;

-Обеспечение выполнения всех требований СанПиН в соответствии с действующим законодательством в 2 школах-интернатах;

-Увеличение охвата учащихся дополнительным образованием до 1810 человек;

-Формирование технических кружков на базе общеобразовательных школ до 4 единиц;

-Поступление выпускников специальных (коррекционных) школ в организациях начального профессионального образования и приобретение ими специальности до 100 % ;

-Повышение охвата детей всеми формами дошкольного образования до 87%;

-Обеспечение учебниками и учебными пособиями в соответствии с новым государственным образовательным стандартом до 100% потребности образовательных организаций;

-Увеличение доли участия школьников в олимпиадном движении до 71%;

-Повышение до 93% охвата школьников горячим питанием.».

1.5. Раздел 3 «Перечень программных мероприятий» изложить в новой редакции:

«

Наименование мероприятий программы, источник финансирования  
 всего  в том числе по годам
 2014  2015  2016
Подпрограмма «Дошкольное образование на 2014-2016 гг.»
Всего по подпрограмме: 150423,8 63012,8 43665 43746
В том числе        
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальной услуг (выполнение работ) из местного бюджета 35934,7 23409,7 6222 6303
Субсидии бюджетным организациям на иные цели из местного бюджета 2160,1 2160,1 * *
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальной услуг (выполнение работ) из республиканского бюджета 109377 36459 36459 36459
Субсидии бюджетным организациям на иные цели из республиканского бюджета 2952 984 984 984
Подпрограмма «Школы начальные, неполные средние и средние на 2014-2016 гг.»
Всего по подпрограмме: 244520,3 100342,3 78862 65316
В том числе        
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальной услуг (выполнение работ) из местного бюджета 27395,7 14032,7 6638 6725
Субсидии бюджетным организациям на иные цели из местного бюджета 2584,3 2584,3 * *
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальной услуг (выполнение работ) из республиканского бюджета 209183 79962 71427 57794
Субсидии бюджетным организациям на иные цели из республиканского бюджета 5357,3 3763,3 797 797
Подпрограмма «Школы-интернаты на 2014-2016 гг.»
Всего по подпрограмме: 245944,7 95293,7 82174 68477
В том числе        
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальной услуг (выполнение работ) из местного бюджета 23130,3 8926,3 7056 7148
Субсидии бюджетным организациям на иные цели из местного бюджета 1619,7 1619,7 * *
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальной услуг (выполнение работ) из республиканского бюджета 217980 83083 74343 60554
Субсидии бюджетным организациям на иные цели  из республиканского бюджета 3214,7 1664,7 775 775
Подпрограмма  «Учреждения по внешкольной работе с детьми на 2014-2016 гг.»
Всего по подпрограмме: 41555,2 14720,2 13330 13505
В том числе        
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальной услуг (выполнение работ) из местного бюджета 40578,9 13743,9 13330 13505
Софинансирование расходных обязательств по выплате з/платы работникам бюджетной сферы 976,3 976,3 * *
Субсидии бюджетным организациям на иные цели из местного бюджета * * * *
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальной услуг (выполнение работ) из республиканского бюджета * * * *
Субсидии бюджетным организациям на иные цели  из республиканского бюджета * * * *
Подпрограмма  «Специальные (коррекционные)  организации на 2014-2016 гг.»
Всего: 87381,1 33211,1 29648 24522
В том числе        
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальной услуг (выполнение работ) из местного бюджета 3188,1 1508,1 837 843
Субсидии бюджетным организациям на иные цели из местного бюджета 60 60 * *
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальной услуг (выполнение работ) из республиканского бюджета 78733 29843 27011 21879
Субсидии бюджетным организациям на иные цели  из республиканского бюджета 5400 1800 1800 1800
Подпрограмма  «Развитие образования в муниципальном образовании Бейский район на 2014-2016 гг.»
Всего: 12564,2 5964,2 3300 3300
В том числе        
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальной услуг (выполнение работ) из местного бюджета * * * *
Субсидии бюджетным организациям на иные цели из местного бюджета 9508 2908 3300 3300
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности 840,5 840,5 * *
Прочие мероприятия направленные на развитие образования (стипендии) 26,7 26,7 * *
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальной услуг (выполнение работ) из республиканского бюджета 2189 2189 * *
Субсидии бюджетным организациям на иные цели  из республиканского бюджета * * * *
ИТОГО 782389,3 312544,3 250979 218866

 

Из местного бюджета 148003,3 72796,3 37383 37824

 

Из республиканского бюджета 634386 239748 213596 181042

».

1.6. Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения» изложить в новой редакции:
«План мероприятий по выполнению Программы разработан с указанием видов расходов и объёмов финансирования  по годам. В основу плана положена  реализация национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».
Общие расходы по Программе составят 782389,3 тыс. рублей, из местного бюджета- 148003,3 тыс.рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 130227,7 тыс. рублей, на иные цели – 15932,1 тыс. рублей, на прочие мероприятия-1843,5 тыс.рублей,  из республиканского бюджета- 634386 тыс.рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 617462  тыс. рублей, на иные цели – 16924 тыс. рублей, из них:
2014 год – 312544,3 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета- 72796,3 тыс. рублей, из них субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 61620,7 тыс. рублей, на иные цели – 9332,7 тыс. рублей, на прочие мероприятия-1843,5 тыс.рублей, из республиканского бюджета- 239748 тыс.рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 231536 тыс. рублей, на иные цели – 8212 тыс. рублей;
2015 год – 250979 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета- 37383 тыс. рублей, из них субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 34083 тыс. рублей, на иные цели – 3300 тыс. рублей, на прочие мероприятия-0 рублей, из республиканского бюджета- 213596 тыс.рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 209240 тыс. рублей, на иные цели – 4356 тыс. рублей;
2016 год – 218866 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета- 37824 тыс. рублей, из них субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 34524 тыс. рублей, на иные цели – 3300 тыс. рублей, на прочие мероприятия-0 рублей, из республиканского бюджета- 181042 тыс.рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 176686 тыс. рублей, на иные цели – 4356 тыс. рублей.».
1.7. «Снижение показателя заболеваемости воспитанников к 2016 году  до 120 детодней;
-Обеспечение перехода общеобразовательных организаций на федеральный государственный образовательный Стандарт до 45%;
-100% обеспечение образовательных организаций широкополосным доступом к сети Интернет;
-Увеличение количества детей, участвующих в мероприятиях для талантливых и одарённых воспитанников до 100 человек;
-Увеличение количества победителей и призеров среди обучающихся и воспитанников, принимающих участие в мероприятия для талантливых и одаренных детей на районном уровне до 10%;
-Увеличение количества победителей и призеров среди обучающихся и воспитанников, принимающих участие в мероприятия для талантливых и одаренных детей на республиканском уровне до 5%;
-Сохранение 2 школ-интернатов в Бейском районе; 
-Обеспечение выполнения всех требований СанПиН в соответствии с действующим законодательством в 2 школах-интернатах;
-Увеличение охвата учащихся дополнительным образованием до 1810 человек;
-Формирование технических кружков на базе общеобразовательных школ до 4 единиц;
-Поступление выпускников специальных (коррекционных) школ в  организациях начального профессионального образования и приобретение ими специальности до 100 % ;
-Повышение охвата детей всеми формами дошкольного образования до 87%;
-Обеспечение учебниками и учебными пособиями в соответствии с новым государственным образовательным стандартом до 100% потребности образовательных организаций;
-Увеличение доли участия школьников в олимпиадном движении до 71%;
-Повышение до 93% охвата школьников горячим питанием.».
1.8. В подпрограмму «Дошкольное образование на 2014-2016 гг.» приложения 1 к муниципальной программе «Образование Бейского района на 2014-2016 годы» внести следующие изменения:
1.8.1. Пункт 5 «Показатели результативности (целевые индикаторы) по годам»
паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Количество пропусков детей по болезни:
2014 год – до 40 детодней;
2015 год – до 80 детодней;
2016 год – до 120 детодней;
Увеличение количества детей, участвующих в мероприятиях для талантливых и одарённых воспитанников:
2014 год – до 88 человек;
2015 год – до 95 человек;
2016 год – до 100 человек;
Увеличение методического и информационного сопровождения работы с педагогами МБДОУ:
2014 год – до 15 единиц;
2015 год – до 20 единиц;
2016 год – до 30 единиц.».
1.8.2. В паспорте подпрограммы пункт 7 «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
«Затраты на весь срок реализации Подпрограммы составляют – 150423,8 тыс. рублей в т.ч. из  местного бюджета муниципального образования Бейский район- 38094,8 тыс.рублей, из них субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 35934,7 тыс. рублей, на иные цели – 2160,1 тыс. рублей, из республиканского бюджета - 112329 тыс.рублей, из них субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 109377 тыс. рублей, на иные цели – 2952 тыс.  рублей.
2014 год – 63012,8 тыс. рублей, в том числе из  местного бюджета муниципального образования Бейский район- 25569,8 тыс. рублей, из них субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 23409,7 тыс. рублей, на иные цели – 2160,1 тыс. рублей, из республиканского бюджета -37443 тыс.рублей, из них субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 36459 тыс. рублей, на иные цели – 984 тыс.  рублей.
2015 год – 43665 тыс. рублей, в том числе из  местного бюджета муниципального образования Бейский район- 6222 тыс. рублей, из них субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 6222 тыс. рублей, на иные цели – 0 рублей, из республиканского бюджета - 37443 тыс.рублей, из них субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 36459 тыс. рублей, на иные цели – 984 тыс.  рублей.
2016 год – 43746 тыс.рублей, в том числе из  местного бюджета муниципального образования Бейский район- 6303 тыс. рублей, из них субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 6303 тыс. рублей, на иные цели- 0 рублей, из республиканского бюджета -37443 тыс.рублей, из них субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 36459 тыс. рублей, на иные цели – 984 тыс.  рублей.».
1.8.3. Пункт 8 «Ожидаемые конечные результаты реализации» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Снижение показателя заболеваемости воспитанников к 2016 году – до 120 детодней;
Увеличение количества детей, участвующих в мероприятиях для талантливых и одарённых воспитанников к 2016 году – до 100 человек;
Увеличение методического и информационного сопровождения работы с педагогами МБДОУ к  2016 году – до 30 единиц.».
1.8.4. Раздел 1 «Характеристика проблемы» дополнить следующими таблицами:

«Информация о количестве дошкольных образовательных организаций Бейского района и мест в них
По состоянию на: Муниципальные дошкольные образовательные организации Негосударственные дошкольные образовательные организации Индивидуальные предприниматели, организовавшие группы ухода за детьми
Количество организаций Количество мест в них Количество организаций Количество мест в них Количество ИП Количество мест в группах
01.01.2012 11 762 0 0 0 0
01.01.2013 11 770 0 0 0 0
01.01.2014 11 791 0 0 0 0

 

Информация о населенных пунктах Бейского района, в которых отсутствуют муниципальные дошкольные образовательные учреждения
Наименование населенного пункта Количество детей дошкольного возраста, проживающих в населенном пункте Принятые меры по организации предоставления дошкольного образования
   0                                                                                   0
Дмитриевка 17 Группа предшкольной подготовки,  консультационный пункт на базе Кирбинского МБДОУ «Ручеек»
В-Киндирла, Богдановка 49 Группа предшкольной подготовки, открытие с 01.09.2014 г.. ГКП с 4 лет,  консультационный пункт на базе Бондаревского МБДОУ «Солнышко»
У-Киндирла 46 Группа предшкольной подготовки, открытие с 01.09.2014 г.  ГКП с 4 лет, консультационный пункт на базе Табатского МБДОУ «Ветерок».
М-Монок 12 Группа предшкольной подготовки, открытие с 01.09.2014 г. ГКП с 4 лет,  консультационный пункт на базе Большемонокского МБДОУ «Солнышко»
Маткечик 53 Группа предшкольной подготовки, открытие с 01.09.2014 г. ГКП с 4 лет,  консультационный пункт на базе Бондаревского МБДОУ «Сказка»
К.Ключ 23 Группа предшкольной подготовки, открытие с 01.09.2014 г. ГКП с 4 лет,  консультационный пункт на базе Бондаревского МБДОУ «Солнышко»
К.Катамор 3 Группа предшкольной подготовки на базе Сабинской школы
Койбалы 43 Группа предшкольной подготовки, открытие с 01.09.2014 г. ГКП с 4 лет. консультационный пункт на базе Куйбышевского  МБДОУ «Колобок». 
Калы 49 Группа предшкольной подготовки, планируется открытие с 01.09.2014 г. ГКП с 4 лет. консультационный пункт на базе Бейского МБДОУ «Ромашка
Уты 23 Группа предшкольной подготовки, планируется открытие с 01.09.2014 г. ГКП с 4 лет,  консультационный пункт на базе Куйбышевского  МБДОУ «Колобок»
У-Сос 5 Подвоз детей в Большемонокский  МБДОУ «Сказка»
Чаптыков 44 Подвоз  детей в  Куйбышевский МБДОУ «Колобок»
Шалгинов 25 Группа предшкольной подготовки, планируется открытие с 01.09.2014 г.  ГКП с 4 лет,  консультационный пункт на базе Куйбышевского  МБДОУ «Колобок»
Новокурск 97 Группа предшкольной подготовки, открыта ГКП с 4 лет. консультационный пункт на базе Бейского МБДОУ «Родничок»
Новоенисейка 85 Группа предшкольной подготовки, открыта ГКП с 4 лет,  консультационный пункт на базе Бейского МБДОУ «Ивушка», строительство школы, реконструкция имеющего здания школы под детский сад.
Новониколаевка 59 Группа предшкольной подготовки, планируется открытие с 01.09.2014 г. ГКП с 4 лет,  консультационный пункт на базе Кирбинского  МБДОУ «Ручеек»

 

«Базовые показатели
Количество пропусков по болезни 17415 детодней
Количество детей участвующих в мероприятиях для талантливых и одаренных воспитанников 88 чел.
Охват детей всеми формами дополнительного образования 888 детей

 

Количество педагогов прошедших переподготовку 15 чел.

».

1.8.5. Раздел 3 «Перечень подпрограммных мероприятий» изложить в следующей редакции:

«

Наименование мероприятий подпрограммы, источник финансирования Объём финансирования, тыс.руб. Исполнители
 всего  в том числе по годам
 2014  2015  2016
Всего по подпрограмме: 150423,8 63012,8 43665 43746 Управление образования администрации Бейского района (методист РМК по дошкольному образованию)
В том числе        
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальной услуг (выполнение работ) из местного бюджета 35934,7 23409,7 6222 6303
Субсидии бюджетным организациям на иные цели из местного бюджета 2160,1 2160,1 * *
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальной услуг (выполнение работ) из республиканского бюджета 109377 36459 36459 36459
Субсидии бюджетным организациям на иные цели из республиканского бюджета 2952 984 984 984

 

».

1.8.6. В разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения» изложить в следующей редакции:
«Затраты на весь срок реализации Подпрограммы составляют – 150423,8 тыс. рублей в т.ч. из  местного бюджета муниципального образования Бейский район- 38094,8 тыс.рублей, из них субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 35934,7 тыс. рублей, на иные цели – 2160,1 тыс. рублей, из республиканского бюджета - 112329 тыс.рублей, из них субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 109377 тыс. рублей, на иные цели – 2952 тыс.  рублей.
2014 год – 63012,8 тыс. рублей, в том числе из  местного бюджета муниципального образования Бейский район- 25569,8 тыс. рублей, из них субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 23409,7 тыс. рублей, на иные цели – 2160,1 тыс. рублей, из республиканского бюджета -37443 тыс.рублей, из них субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 36459 тыс. рублей, на иные цели – 984 тыс.  рублей.
2015 год – 43665 тыс. рублей, в том числе из  местного бюджета муниципального образования Бейский район- 6222 тыс. рублей, из них субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 6222 тыс. рублей, на иные цели – 0 рублей, из республиканского бюджета - 37443 тыс.рублей, из них субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 36459 тыс. рублей, на иные цели – 984 тыс.  рублей.
2016 год – 43746 тыс.рублей, в том числе из  местного бюджета муниципального образования Бейский район- 6303 тыс. рублей, из них субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 6303 тыс. рублей, на иные цели- 0 рублей, из республиканского бюджета -37443 тыс.рублей, из них субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 36459 тыс. рублей, на иные цели – 984 тыс.  рублей.
Денежные средства из республиканского бюджета финансируются на расходы по оплату труда, которые включают: выплаты должностных окладов руководителям (заместителям руководителя и главному бухгалтеру), специалистам и служащим, выплаты компенсационного характера, выплаты стимулирующего характера, начисления на заработную плату и расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, расходных материалов и материалов для хозяйственных нужд необходимых для обеспечения образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях. Расходы на содержание зданий и оплату коммунальных услуг финансируются за счет местного бюджета.».
1.8.7. Раздел 6 «Оценка социально-экономической и экологической эффективности» изложить в следующей редакции:
«Снижение показателя заболеваемости воспитанников к 2016 году – до 120 детодней;
Увеличение количества детей, участвующих в мероприятиях для талантливых и одарённых воспитанников к 2016 году – до 100 человек;
Увеличение методического и информационного сопровождения работы с педагогами МБДОУ к  2016 году – до 30 единиц.».
            1.9. В подпрограмму «Школы начальные, неполные средние и средние на 2014-2016 гг.» приложения 2 к муниципальной программе «Образование Бейского района на 2014-2016 годы» внести следующие изменения:
1.9.1. Пункт 4 «Показатели результативности (целевые индикаторы) по годам»
паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Увеличение доли общеобразовательных организаций, перешедших на федеральный государственный образовательный стандарт общего образования (в процентах):
2014г.- 45%;
2015г.-50%,
2016г.-55%
Сохранение доли образовательных организаций, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет  (в процентах):
2014г.- 87%;
2015г.- 100%;
2016г.- 100%;
Увеличение количества победителей и призеров среди обучающихся и воспитанников, принимающих участие в мероприятия для талантливых и одаренных детей на районном уровне:
2014 год-  на 5%;
2015 год- на 7%;
2016 год- на 10%;
Увеличение количества победителей и призеров среди обучающихся и воспитанников, принимающих участие в мероприятия для талантливых и одаренных детей на республиканском уровне:
2014 год-  на 2%;
2015 год- на 3%;
2016 год- на 5%;
 Увеличение доли участия школьников в олимпиадном движении:
2014г.- 68%;
2015г.- 69%;
2016г.- 70%.».
1.9.2.Пункт 6 «Объемы и источники финансирования» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Затраты на весь срок реализации Подпрограммы составляют – 244520,3 тыс. рублей в т.ч. из  местного бюджета муниципального образования Бейский район- 29980 тыс. рублей, из республиканского бюджета -214540,3 тыс.рублей.
2014 год – 100342,3 тыс. рублей, в том числе из  местного бюджета муниципального образования Бейский район- 16617 тыс.руб., из республиканского бюджета -83725,3 тыс.рублей.
2015 год – 78862 тыс. рублей, в том числе из  местного бюджета муниципального образования Бейский район- 6638 тыс.руб. из республиканского бюджета -72224 тыс.рублей.
2016 год – 65316 тыс. рублей, в том числе из  местного бюджета муниципального образования Бейский район- 6725 тыс.руб., из республиканского бюджета -58591 тыс.рублей.».
1.9.3. Пункт 7 «Ожидаемые конечные результаты реализации» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Обеспечение стопроцентного перехода общеобразовательных организаций на федеральный государственный образовательный Стандарт;
Стопроцентное обеспечение образовательных организаций широкополосным доступом к сети Интернет;
-Увеличение количества победителей и призеров среди обучающихся и воспитанников, принимающих участие в мероприятия для талантливых и одаренных детей на районном уровне до 10%;
-Увеличение количества победителей и призеров среди обучающихся и воспитанников, принимающих участие в мероприятия для талантливых и одаренных детей на республиканском уровне до 5%.».
1.9.4. Раздел 1 «Характеристика проблемы» дополнить таблицей следующего содержания:

«Базовые показатели
Количества победителей и призеров среди обучающихся и воспитанников, принимающих участие в мероприятия для талантливых и одаренных детей на районном уровне 349 чел.
Количества победителей и призеров среди обучающихся и воспитанников, принимающих участие в мероприятия для талантливых и одаренных детей на республиканском уровне 161 чел.
Количество школьников участвующих в олимпиадном движении 1533
Доля общеобразовательных организаций, перешедших на федеральный государственный образовательный стандарт общего образования 5 школ

 

Доля образовательных организаций, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет 8 школ

 

Использование учителями ИКТ (информационно-коммутативных технологий) 15 чел.

 

Количество школьников охваченных горячим питанием 2218 чел.

 

Обеспечение учебниками и учебными пособиями учащихся общеобразовательных организаций 100%

».

1.9.5. Раздел 3 «Перечень подпрограммных мероприятий» изложить в следующей редакции:

«

Наименование мероприятий программы, источник финансирования  
 всего  в том числе по годам Исполнитель
 2014  2015  2016
Всего по подпрограмме: 244520,3 100342,3 78862 65316 Управление образования администрации Бейского района (ведущий специалист управления)
В том числе        
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальной услуг (выполнение работ) из местного бюджета 27395,7 14032,7 6638 6725
Субсидии бюджетным организациям на иные цели  из местного бюджета 2584,3 2584,3 * *
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальной услуг (выполнение работ) из республиканского бюджета 209183 79962 71427 57794
Субсидии бюджетным организациям на иные цели из республиканского бюджета 5357,3 3763,3 797 797

 

».

 

1.9.6. Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения» изложить в следующей редакции:
«План мероприятий по выполнению подпрограммы разработан с указанием видов расходов и объёмов финансирования  по годам. В основу плана положена  реализация национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».         
Затраты на весь срок реализации Подпрограммы составляют – 244520,3 тыс. рублей в т.ч. из  местного бюджета муниципального образования Бейский район- 29980 тыс. рублей, из них субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) –27395,7 тыс. рублей, на иные цели – 2584,3 тыс. рублей, из республиканского бюджета -214540,3 тыс.рублей, из них субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 209183 тыс. рублей, на иные цели – 5357,3 тыс.  рублей.
2014 год – 100342,3 тыс. рублей, в том числе из  местного бюджета муниципального образования Бейский район- 16617 из них субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 14032,7 тыс. рублей, на иные цели – 2584,3 тыс. рублей, из республиканского бюджета -83725,3 тыс.рублей, из них субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 79962 тыс. рублей, на иные цели – 3763,3 тыс.  рублей.
2015 год – 78862 тыс. рублей, в том числе из  местного бюджета муниципального образования Бейский район- 6638 из них субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 6638 тыс. рублей, на иные цели – 0 рублей, из республиканского бюджета -72224 тыс.рублей, из них субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 71427 тыс. рублей, на иные цели – 797 тыс.  рублей.
2016 год – 65316 тыс. рублей, в том числе из  местного бюджета муниципального образования Бейский район- 6725 из них субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 6725 тыс. рублей, на иные цели – 0 рублей, из республиканского бюджета -58591 тыс.рублей, из них субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 57794 тыс. рублей, на иные цели – 797 тыс.  рублей.».
1.9.7. Раздел 6 «Оценка социально-экономической и экологической эффективности» изложить в следующей редакции:
«Обеспечение стопроцентного перехода общеобразовательных организаций на федеральный государственный образовательный Стандарт;
Стопроцентное обеспечение образовательных организаций широкополосным доступом к сети Интернет;
Увеличение количества победителей и призеров среди обучающихся и воспитанников, принимающих участие в мероприятия для талантливых и одаренных детей на районном уровне до 10%;
Увеличение количества победителей и призеров среди обучающихся и воспитанников, принимающих участие в мероприятия для талантливых и одаренных детей на республиканском уровне до 5%.».
            1.10. В подпрограмму «Школы-интернаты на 2014-2016 гг.» приложения 3 к муниципальной программе «Образование Бейского района на 2014-2016 годы» внести следующие изменения:
1.10.1. Подпункт 6 «Объемы и источники финансирования» паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:
«Затраты на весь срок реализации Подпрограммы составляют – 245944,7 тыс. рублей, из местного бюджета 24750 тыс. рублей, из республиканского бюджета 221194,7 тыс. рублей.
2014 год – 95293,7 тыс. рублей,  из местного бюджета 10546 тыс. рублей, из республиканского бюджета 84747,7 тыс. рублей.
2015 год – 82174 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 7056 тыс. рублей,  из республиканского бюджета 75118 тыс. рублей.
2016 год – 68477 тыс. рублей,  из республиканского бюджета 61329 тыс. рублей,».
1.10.2. Раздел 1 «Характеристика проблемы» добавить таблицей следующего содержания:

«Базовые показатели
Количество школ-интернатов  общего и среднего образования 2 ед.
Количество школ-интернатов  соответствующих требованиям СанПиНа в соответствии с действующим законодательством 2 ед.

 

».

1.10.3. Раздел 3 «Перечень подпрограммных мероприятий» изложить в следующей редакции:

«3. Перечень программных мероприятий
Наименование мероприятий подпрограммы, источник финансирования Объём финансирования, тыс.руб.
 всего в том числе по годам Исполнитель
 2014  2015  2016
Всего по подпрограмме: 245944,7 95293,7 82174 68477 Ведущий специалист управление образования
В том числе        
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальной услуг (выполнение работ) из местного бюджета 23130,3 8926,3 7056 7148
Субсидии бюджетным организациям на иные цели из местного бюджета 1619,7 1619,7 * *
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальной услуг (выполнение работ) из республиканского бюджета 217980 83083 74343 60554
Субсидии бюджетным организациям на иные цели из республиканского бюджета 3214,7 1664,7 775 775

 

».

1.10.4. Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения» изложить в следующей редакции:
«Затраты на весь срок реализации Подпрограммы составляют – 245944,7 тыс. рублей, из местного бюджета 24750 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 23130,3 тыс. рублей, на иные цели –1619,7 тыс.  рублей, из республиканского бюджета 221194,7 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 217980 тыс. рублей, на иные цели –3214,7 тыс.  рублей.
2014 год – 95293,7 тыс. рублей,  из местного бюджета 10546 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 8926,3 тыс. рублей, на иные цели –1619,7 тыс.  рублей, из республиканского бюджета 84747,7 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 83083 тыс. рублей, на иные цели –1664,7 тыс.  рублей.
2015 год – 82174 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 7056 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 7056 тыс. рублей, на иные цели –0  рублей, из республиканского бюджета 75118 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 74343 тыс. рублей, на иные цели –775 тыс.  рублей.
2016 год – 68477 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 7148 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 7143 тыс. рублей, на иные цели –0  рублей, из республиканского бюджета 61329 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 60554 тыс. рублей, на иные цели –775 тыс.  рублей.».
         1.11 В подпрограмму «Учреждения по внешкольной работе с детьми на 2014-2016 гг.» приложения 4 к муниципальной программе «Образование Бейского района на 2014-2016 годы» внести следующие изменения:
         1.11.1. Паспорт подпрограммы изложить в новой редакции:

«ПОДПРОГРАММА
«Учреждения по внешкольной работе с детьми на 2014-2016 гг.»

Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы  «Учреждения по внешкольной работе с детьми на 2014-2016 гг.»
Муниципальный заказчик – Администрация Бейского района Республики Хакасии
Цель
подпрограммы
Создание единого образовательно-воспитательного пространства в социуме, обеспе­чивающего развитие каждого ребенка в соответ­ствии с его склонностями, интересами и возмож­ностями
Задачи подпрограммы 1. Создание условий для обновления содер­жания и качества образования, удовлетворяюще­го современные требования личности, семьи, общества, государства.
2. Совершенствование нормативно-правовой базы МОУ ДОД ЦДТ как ус­ловия прохождения аттестации, аккредитации, лицензирования.
3.Повышение статуса ЦДТ как научно-мето­дического и организационно-методического цен­тра дополнительного образования в социуме.
4.Усиление системы работы над творческим развитием личности, уровнем обученности, воспитанности и здоровьем школьника.
5.Обновление структуры и содержания всех звеньев методической службы и усиление ее роли в формировании профессиональных ка­честв педагога
Показатели
результативности
(целевые индикаторы)
по годам
Увеличение охвата учащихся дополнительным образованием:
2014 год – до 1800 человек;
2015 год – до 1805 человек;
2016 год – до 1810 человек;
Формирование технических кружков на базе общеобразовательных школ:
2014 год – до 2 единиц;
2015 год – до 3 единиц;
2016 год – 4 единиц.
Открытие районного военно-патриотического клуба.
Сроки реализации 2014–2016 годы
Объемы и источники финансирования Всего по подпрограмме: 41555,2 тыс. рублей из средств местного бюджета муниципального образования Бейский район на весь срок реализации, из них:
2014 год – 17720,2 тыс.рублей в том числе 13743,9 тыс. рублей субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ),  976,3 тыс.рублей софинансирование расходных обязательств по выплате з/платы;
2015 год -  13330 тыс. рублей; в том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
2016 год – 13505 тыс. рублей; в том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Ожидаемые конечные результаты реализации Увеличение охвата учащихся дополнительным образованием до 1810 человек;
Формирование технических кружков на базе общеобразовательных школ до 4 единиц

 

 

».

1.11.2. Раздел 1 «Характеристика проблемы» добавить таблицу следующего содержания:
«Базовые показатели


Количество учащихся охваченных дополнительным образованием

1795

Количество технических кружков на базе общеобразовательных школ

2

».

1.11.3. Раздел 3 «Перечень подпрограммных мероприятий» изложить в следующей редакции:
«3. Перечень программных мероприятий

 

Исполнитель Объем финансирования, тыс.руб.

 

Всего 2014 2015 2016
Всего по подпрограмме: Специалист 1 категории управления образования 41555,2 14720,2 13330 13505
В том числе        
Субсидии бюджетным  организациям на финансовое обеспечение муниципального  задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) из местного бюджета в т.числе: 40578,9 13743,9 13330 13505
-ДЮСШ (детская юношеская спортивная школа)   4755,8 4610 2438
- Детская школа искусств   2355 2420 4684
-Центр детского творчества   6633,1 6300 6383
Софинансирование расходных обязательств по выплате заработной плате работникам бюджетной сферы из республиканского бюджета 976,3 976,3 * *
-ДЮСШ (детская юношеская спортивная школа) 221,6 221,6 * *
- Детская школа искусств 754,7 754,7 * *

 

-Центр детского творчества

 

* * * *

».

1.11.4.Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения» изложить в следующей редакции:
«Всего по подпрограмме: 41555,2 тыс. рублей из средств местного бюджета муниципального образования Бейский район на весь срок реализации, из них:
2014 год – 17720,2 тыс.рублей в том числе 13743,9 тыс. рублей субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ),  976,3 тыс.рублей софинансирование расходных обязательств по выплате з/платы;
2015 год -  13330 тыс. рублей; в том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
2016 год – 13505 тыс. рублей; в том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).».
1.11.5. Раздел 6 «Оценка социально-экономической и экологической эффективности» изложить в следующей редакции:
«Оценка хода реализации подпрограммы осуществляется по следующим показателям результативности (целевым индикаторам):
Увеличение охвата учащихся дополнительным образованием:
2014 год – до 1800 человек;
2015 год – до 1805 человек;
2016 год – до 1810 человек;
Формирование технических кружков на базе общеобразовательных школ:
2014 год – до 2 единиц;
2015 год – до 3 единиц;
2016 год – до 4 единиц.».
1.12. В подпрограмму «Специальные (коррекционные) организации на 2014-2016 гг.» приложения 5 к муниципальной программе «Образование Бейского района на 2014-2016 годы» внести следующие изменения:
1.12.1. Подпункт 5 «Показатели результативности (целевые индикаторы) по годам паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Поступление выпускников специальных (коррекционных) школ, способных продолжать образование по состоянию здоровья в  организации начального профессионального образования и приобретение ими специальности:
2014 год – до 100 %;
2015 год – до 100 %;
2016 год – до 100 % ».
1.12.2. Подпункт 7 «Объемы и источники финансирования» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Затраты на весь срок реализации Подпрограммы составляют – 87381,1 тыс. рублей, из местного бюджета 3248,1 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 3188,1 тыс. рублей, на иные цели –60 тыс.  рублей, из республиканского бюджета 84133 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 78733 тыс. рублей, на иные цели –5400 тыс.  рублей.
2014 год – 33211,1 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 1568,1 тыс. рублей, рублей, из республиканского бюджета 31643 тыс. рублей.
2015 год – 29648 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 867 тыс. рублей, из республиканского бюджета 28811 тыс. рублей.
2016 год – 24522 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 843 тыс. рублей, из республиканского бюджета 23679 тыс. рублей.».
1.12.3. В подпункте 8 «Ожидаемые конечные результаты реализации» слова «Совершенствование использования  учителями  ИКТ к 2016 году – до 100 %» исключить».
1.12.4. Раздел 1 «Характеристика проблемы» добавить таблицу следующего содержания:
«Базовые показатели

Поступление выпускников специальных (коррекционных) школ, способных продолжать образование по состоянию здоровья в  организации начального профессионального образования и приобретение ими специальности 100%

 

 

».

1.12.5. Раздел 3 «Перечень подпрограммных мероприятий» изложить в следующей редакции:


«
Наименование мероприятий подпрограммы, источник финансирования Объём финансирования, тыс.руб.
 всего в том числе по годам
 2014  2015  2016
«Специальные (коррекционные) организации на 2014-2016 гг.»
Всего по подпрограмме: 87381,1 33211,1 29648 24522
В том числе        
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальной услуг (выполнение работ) из местного бюджета 3188,1 1508,1 837 837
Субсидии бюджетным организациям на иные цели из местного бюджета 60 60 * *
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальной услуг (выполнение работ) из республиканского бюджета 78733 29843 27011 21879
Субсидии бюджетным организациям на иные цели из республиканского бюджета 5400 1800 1800 1800

 

».

1.12.6. Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения» изложить в новой редакции:
«Затраты на весь срок реализации Подпрограммы составляют – 87381,1 тыс. рублей, из местного бюджета 3248,1 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 3188,1 тыс. рублей, на иные цели –60 тыс.  рублей, из республиканского бюджета 84133 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 78733 тыс. рублей, на иные цели –5400 тыс.  рублей.
2014 год – 33211,1 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 1568,1 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 1508,1 тыс. рублей, на иные цели – 60 тыс.  рублей, из республиканского бюджета 31643 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 29843 тыс. рублей, на иные цели –1800 тыс.  рублей.
2015 год – 29648 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 867 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 837 тыс. рублей, на иные цели – 0  рублей, из республиканского бюджета 28811 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 27011 тыс. рублей, на иные цели –1800 тыс.  рублей.
2016 год – 24522 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 843 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 843 тыс. рублей, на иные цели – 0  рублей, из республиканского бюджета 23679 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 21879 тыс. рублей, на иные цели –1800 тыс.  рублей.».
1.12.7. Раздел 6 «Оценка социально-экономической и экологической эффективности» изложить в следующей редакции:
«Оценка хода реализации подпрограммы осуществляется по следующим показателям результативности (целевым индикаторам):
Поступление выпускников специальных (коррекционных) школ, способных продолжать образование по состоянию здоровья в  организации начального профессионального образования и приобретение ими специальности:
2014 год – до 100 %;
2015 год – до 100 %;
2016 год – до 100 %.».
            1.13. В подпрограмму «Развитие образования в  муниципальном образовании Бейский район на 2014 – 2016 гг.» приложения 6 к муниципальной программе «Образование Бейского района на 2014-2016 годы» внести следующие изменения:
1.13.1. Подпункт 5 «Показатели результативности (индикаторы) по годам паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
         «Повышение охвата детей всеми формами дошкольного образования, в том числе по годам:
 2014 – до 85%; 2015 – до 86%; 2016 – до 87%;
Обеспечение учебниками и учебными пособиями в соответствии с новым государственным образовательным стандартом потребности образовательных учреждений, в том числе по годам:
 2014 – до 100%; 2015 – до 100%;  2016 – до 100%;
Повышение охвата школьников горячим питанием, в том числе по годам:
 2014 – до 91%;  2015 – до 92%;  2016 – до 93%.».
1.13.2. Подпункт 7 «Объемы и источники финансирования» паспорта подпрограммы изложить в следующей  редакции:
«Затраты на весь срок реализации Подпрограммы составляют – 12564,2 тыс. рублей, из местного бюджета 10348,5 тыс. рублей, из республиканского бюджета 2189 тыс. рублей.
2014 год – 5964,2 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 3775,2 тыс. рублей, рублей, из республиканского бюджета 2189 тыс. рублей.
2015 год – 3300 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 3300 тыс. рублей.
2016 год – 3300 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 3300 тыс. рублей.».
1.13.3. Подпункт 8 «Ожидаемые конечные результаты реализации программы» паспорта подпрограммы изложить в следующей  редакции:
«Повышение охвата детей всеми формами дошкольного образования до 87%;
Обеспечение учебниками и учебными пособиями в соответствии с новым государственным образовательным стандартом на уровне 100% потребности образовательных организаций;
Повышение до 93% охвата школьников горячим питанием.».
1.13.4. Раздел 3 «Перечень подпрограммных мероприятий» изложить в следующей редакции:
«3. Перечень программных мероприятий


Подпрограмма  «Развитие образования в муниципальном образовании Бейский район на 2014-2016 гг.»
Всего: 12564,2 5964,2 3300 3300
В том числе из местного бюджета 10375,2 3775,2 3300 3300
1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальной услуг (выполнение работ) из местного бюджета * * * *
2. Предоставление школьного питания 9400 200 3300 3300
3.Кредиторская задолженность по благоустройству школьного двора в Бейской СОШИ 35 35 * *
4..Кредиторская задолженность за ремонт пищеблока в Кирбинской СОШИ 123,6 123,6 * *
5..Строительство детского сада в д.Новокурск 500 500 * *

 

6. Прочие мероприятия направленные на развитие образование (стипендии) 26,7 26,7 * *

 

7. Оснащение оборудования школьной столовой с.Кирба 108 108 * *

 

8. Ремонт школьных спортивных залов в с.Бондарево и с.Новотроицкое 175 175 * *

 

9. Установка модульного туалета в школе д. В-Киндерла 6,9 6,9 * *

 

Из республиканского бюджета 2189 2189 * *

 

1. Благоустройство школьного двора в Бейской СОШИ 687 687 * *

 

2. Установка модульного туалета в школе д. В-Киндерла 125 125 * *

 

3. Мероприятия по подготовке к зиме 4 4 * *

 

4.Мероприятия по предоставлению школьного питания 1373 1373 * *

».

1.13.5. Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения» изложить в следующей  редакции:
«Затраты на весь срок реализации Подпрограммы составляют – 12564,2 тыс. рублей, из местного бюджета 10348,5 тыс. рублей, из республиканского бюджета 2189 тыс. рублей.
2014 год – 5964,2 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 3775,2 тыс. рублей, рублей, из республиканского бюджета 2189 тыс. рублей.
2015 год – 3300 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 3300 тыс. рублей.
2016 год – 3300 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 3300 тыс. рублей.».
1.13.6. Раздел 6 «Оценка социально-экономической и экологической эффективности» изложить в следующей редакции:
«Оценка хода реализации подпрограммы осуществляется по следующим показателям результативности (целевым индикаторам):
Повышение охвата детей всеми формами дошкольного образования, в том числе по годам:
2014 – до 85%; 2015 – до 86%; 2016 – до 87%;
Обеспечение учебниками и учебными пособиями в соответствии с новым государственным образовательным стандартом потребности образовательных организаций, в том числе по годам:
2014 – до 100%; 2015 – до 100%;  2016 – до 100%;
Повышение охвата школьников горячим питанием, в том числе по годам:
2014 – до 91%;  2015 – до 92%;  2016 – до 93%.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам Картавцеву Е.М.

И.о. главы администрации
А. Богданов