Республика Хакасия
Администрация Бейского района Республики Хакасия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Образование Бейского района на 2014-2016 годы», утвержденную постановлением администрации Бейского района от 05.11.2013г. № 860, следующего содержания:
1.1. Подраздел 6 «Показатели результативности» паспорта программы изложить в новой редакции:
Количество пропусков детей по болезни:
2014 год – до 40 детодней; 2015 год – до 80 детодней; 2016 год – до 120 детодней;
Увеличение количества детей, участвующих в мероприятиях для талантливых и одарённых воспитанников:
2014 год – до 88 человек; 2015 год – до 95 человек; 2016 год – до 100 человек;
Увеличение количества победителей и призеров среди обучающихся и воспитанников, принимающих участие в мероприятия для талантливых и одаренных детей на районном уровне:
2014 год- на 5%; 2015 год- на 7%; 2016 год- на 10%;
Увеличение количества победителей и призеров среди обучающихся и воспитанников, принимающих участие в мероприятия для талантливых и одаренных детей на республиканском уровне:
2014 год- на 2%; 2015 год- на 3%; 2016 год- на 5%;
Увеличение доли общеобразовательных организаций, перешедших на федеральный государственный образовательный стандарт:
начального образования (в процентах)- 2014г.- 100%, 2015г.-100%, 2016г.-100%;
общего образования (в процентах)- 2014г.- 45%, 2015г. 50 %, 2016г.-55%;
Сохранение доли образовательных организаций, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет (в процентах):
2014г.-87 %; 2015г.- 100%; 2016г.- 100%;
Сохранение количества школ-интернатов и обеспечение их жизнедеятельности в соответствии с требованиями СанПиН:
2014 год – 2 школы-интерната; 2015 год – 2 школы-интерната; 2016 год – 2 школы-интерната.
Увеличение охвата учащихся дополнительным образованием:
2014 год – до 1800 человек; 2015 год – до 1805 человек; 2016 год – до 1810 человек;
Формирование технических кружков на базе общеобразовательных школ:
2014 год – до 2 единиц; 2015 год – до 3 единиц; 2016 год – до 4 единиц.
Открытие районного военно-патриотического клуба.
Поступление выпускников специальных (коррекционных) школ в организации начального профессионального образования и приобретение ими специальности (в % от общей численности выпускников, способных продолжать образование по состоянию здоровья):
2014 год – до 100 %; 2015 год – до 100 %; 2016 год – до 100 %.
Повышение охвата детей всеми формами дошкольного образования, в том числе по годам:
2014 – до 85%; 2015 – до 86%; 2016 – до 87%;
Обеспечение учебниками и учебными пособиями в соответствии с новым государственным образовательным стандартом потребности образовательных организаций, в том числе по годам:
2014 – до 100%; 2015 – до 100%; 2016 – до 100%;
Увеличение доли участия школьников в олимпиадном движении, в том числе по годам:
2014 – до 69%; 2015 – до 70%; 2016 – до 71%;
Увеличение доли общеобразовательных организаций, медицинские кабинеты которых соответствуют требованиям СанПиН, в том числе по годам:
2014 – до 43%; 2015 – до 43%; 2016 – до 45%;
Повышение охвата школьников горячим питанием, в том числе по годам:
2014 – до 91%; 2015 – до 92%; 2016 – до 93%.».
1.2. Подраздел 8 «Перечень подпрограмм» паспорта программы изложить в следующей редакции:
«1.«Дошкольное образование на 2014-2016 гг.»;
2.«Школы начальные, неполные средние и средние на 2014-2016 гг.»;
3.«Школы-интернаты на 2014-2016 гг.»;
4. «Учреждения по внешкольной работе с детьми на 2014-2016 гг.»;
5.«Специальные (коррекционные) организации на 2014-2016 гг.»;
6. «Развитие образования в муниципальном образовании Бейский район на 2014-2016 гг.».».
1.3. Подраздел 9 «Объемы и источники финансирования программы» паспорта программы изложить в следующей редакции:
«Финансирование Программы осуществляется в объёме 782389,3 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 312544,3 тыс. рублей, в том числе – 72796,3 тыс. рублей из местного бюджета, из республиканского бюджета – 239748 тыс. рублей.
2015 год – 250979 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 37383 тыс. рублей, из республиканского бюджета – 213596 тыс. рублей.
2016 год – 218866 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета – 37824 тыс. рублей, из республиканского бюджета – 181042 тыс. рублей.».
1.4. Подраздел 10 «Ожидаемые конечные результаты реализации программы» паспорта программы изложить в новой редакции:
«Снижение показателя заболеваемости воспитанников к 2016 году до 120 детодней;
-Обеспечение перехода общеобразовательных организаций на федеральный государственный образовательный Стандарт до 55%;
-100% обеспечение образовательных организаций широкополосным доступом к сети Интернет;
-Увеличение количества детей, участвующих в мероприятиях для талантливых и одарённых воспитанников до 100 человек;
-Увеличение количества победителей и призеров среди обучающихся и воспитанников, принимающих участие в мероприятия для талантливых и одаренных детей на районном уровне до 10%;
-Увеличение количества победителей и призеров среди обучающихся и воспитанников, принимающих участие в мероприятия для талантливых и одаренных детей на республиканском уровне до 5%;
-Сохранение 2 школ-интернатов в Бейском районе;
-Обеспечение выполнения всех требований СанПиН в соответствии с действующим законодательством в 2 школах-интернатах;
-Увеличение охвата учащихся дополнительным образованием до 1810 человек;
-Формирование технических кружков на базе общеобразовательных школ до 4 единиц;
-Поступление выпускников специальных (коррекционных) школ в организациях начального профессионального образования и приобретение ими специальности до 100 % ;
-Повышение охвата детей всеми формами дошкольного образования до 87%;
-Обеспечение учебниками и учебными пособиями в соответствии с новым государственным образовательным стандартом до 100% потребности образовательных организаций;
-Увеличение доли участия школьников в олимпиадном движении до 71%;
-Повышение до 93% охвата школьников горячим питанием.».
1.5. Раздел 3 «Перечень программных мероприятий» изложить в новой редакции:
« |
Наименование мероприятий программы, источник финансирования | ||||||
всего | в том числе по годам | ||||||
2014 | 2015 | 2016 | |||||
Подпрограмма «Дошкольное образование на 2014-2016 гг.» | |||||||
Всего по подпрограмме: | 150423,8 | 63012,8 | 43665 | 43746 | |||
В том числе | |||||||
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальной услуг (выполнение работ) из местного бюджета | 35934,7 | 23409,7 | 6222 | 6303 | |||
Субсидии бюджетным организациям на иные цели из местного бюджета | 2160,1 | 2160,1 | * | * | |||
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальной услуг (выполнение работ) из республиканского бюджета | 109377 | 36459 | 36459 | 36459 | |||
Субсидии бюджетным организациям на иные цели из республиканского бюджета | 2952 | 984 | 984 | 984 | |||
Подпрограмма «Школы начальные, неполные средние и средние на 2014-2016 гг.» | |||||||
Всего по подпрограмме: | 244520,3 | 100342,3 | 78862 | 65316 | |||
В том числе | |||||||
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальной услуг (выполнение работ) из местного бюджета | 27395,7 | 14032,7 | 6638 | 6725 | |||
Субсидии бюджетным организациям на иные цели из местного бюджета | 2584,3 | 2584,3 | * | * | |||
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальной услуг (выполнение работ) из республиканского бюджета | 209183 | 79962 | 71427 | 57794 | |||
Субсидии бюджетным организациям на иные цели из республиканского бюджета | 5357,3 | 3763,3 | 797 | 797 | |||
Подпрограмма «Школы-интернаты на 2014-2016 гг.» | |||||||
Всего по подпрограмме: | 245944,7 | 95293,7 | 82174 | 68477 | |||
В том числе | |||||||
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальной услуг (выполнение работ) из местного бюджета | 23130,3 | 8926,3 | 7056 | 7148 | |||
Субсидии бюджетным организациям на иные цели из местного бюджета | 1619,7 | 1619,7 | * | * | |||
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальной услуг (выполнение работ) из республиканского бюджета | 217980 | 83083 | 74343 | 60554 | |||
Субсидии бюджетным организациям на иные цели из республиканского бюджета | 3214,7 | 1664,7 | 775 | 775 | |||
Подпрограмма «Учреждения по внешкольной работе с детьми на 2014-2016 гг.» | |||||||
Всего по подпрограмме: | 41555,2 | 14720,2 | 13330 | 13505 | |||
В том числе | |||||||
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальной услуг (выполнение работ) из местного бюджета | 40578,9 | 13743,9 | 13330 | 13505 | |||
Софинансирование расходных обязательств по выплате з/платы работникам бюджетной сферы | 976,3 | 976,3 | * | * | |||
Субсидии бюджетным организациям на иные цели из местного бюджета | * | * | * | * | |||
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальной услуг (выполнение работ) из республиканского бюджета | * | * | * | * | |||
Субсидии бюджетным организациям на иные цели из республиканского бюджета | * | * | * | * | |||
Подпрограмма «Специальные (коррекционные) организации на 2014-2016 гг.» | |||||||
Всего: | 87381,1 | 33211,1 | 29648 | 24522 | |||
В том числе | |||||||
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальной услуг (выполнение работ) из местного бюджета | 3188,1 | 1508,1 | 837 | 843 | |||
Субсидии бюджетным организациям на иные цели из местного бюджета | 60 | 60 | * | * | |||
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальной услуг (выполнение работ) из республиканского бюджета | 78733 | 29843 | 27011 | 21879 | |||
Субсидии бюджетным организациям на иные цели из республиканского бюджета | 5400 | 1800 | 1800 | 1800 | |||
Подпрограмма «Развитие образования в муниципальном образовании Бейский район на 2014-2016 гг.» | |||||||
Всего: | 12564,2 | 5964,2 | 3300 | 3300 | |||
В том числе | |||||||
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальной услуг (выполнение работ) из местного бюджета | * | * | * | * | |||
Субсидии бюджетным организациям на иные цели из местного бюджета | 9508 | 2908 | 3300 | 3300 | |||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности | 840,5 | 840,5 | * | * | |||
Прочие мероприятия направленные на развитие образования (стипендии) | 26,7 | 26,7 | * | * | |||
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальной услуг (выполнение работ) из республиканского бюджета | 2189 | 2189 | * | * | |||
Субсидии бюджетным организациям на иные цели из республиканского бюджета | * | * | * | * | |||
ИТОГО | 782389,3 | 312544,3 | 250979 | 218866 |
|
||
Из местного бюджета | 148003,3 | 72796,3 | 37383 | 37824 |
|
||
Из республиканского бюджета | 634386 | 239748 | 213596 | 181042 | ». |
1.6. Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения» изложить в новой редакции:
«План мероприятий по выполнению Программы разработан с указанием видов расходов и объёмов финансирования по годам. В основу плана положена реализация национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».
Общие расходы по Программе составят 782389,3 тыс. рублей, из местного бюджета- 148003,3 тыс.рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 130227,7 тыс. рублей, на иные цели – 15932,1 тыс. рублей, на прочие мероприятия-1843,5 тыс.рублей, из республиканского бюджета- 634386 тыс.рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 617462 тыс. рублей, на иные цели – 16924 тыс. рублей, из них:
2014 год – 312544,3 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета- 72796,3 тыс. рублей, из них субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 61620,7 тыс. рублей, на иные цели – 9332,7 тыс. рублей, на прочие мероприятия-1843,5 тыс.рублей, из республиканского бюджета- 239748 тыс.рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 231536 тыс. рублей, на иные цели – 8212 тыс. рублей;
2015 год – 250979 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета- 37383 тыс. рублей, из них субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 34083 тыс. рублей, на иные цели – 3300 тыс. рублей, на прочие мероприятия-0 рублей, из республиканского бюджета- 213596 тыс.рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 209240 тыс. рублей, на иные цели – 4356 тыс. рублей;
2016 год – 218866 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета- 37824 тыс. рублей, из них субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 34524 тыс. рублей, на иные цели – 3300 тыс. рублей, на прочие мероприятия-0 рублей, из республиканского бюджета- 181042 тыс.рублей, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 176686 тыс. рублей, на иные цели – 4356 тыс. рублей.».
1.7. «Снижение показателя заболеваемости воспитанников к 2016 году до 120 детодней;
-Обеспечение перехода общеобразовательных организаций на федеральный государственный образовательный Стандарт до 45%;
-100% обеспечение образовательных организаций широкополосным доступом к сети Интернет;
-Увеличение количества детей, участвующих в мероприятиях для талантливых и одарённых воспитанников до 100 человек;
-Увеличение количества победителей и призеров среди обучающихся и воспитанников, принимающих участие в мероприятия для талантливых и одаренных детей на районном уровне до 10%;
-Увеличение количества победителей и призеров среди обучающихся и воспитанников, принимающих участие в мероприятия для талантливых и одаренных детей на республиканском уровне до 5%;
-Сохранение 2 школ-интернатов в Бейском районе;
-Обеспечение выполнения всех требований СанПиН в соответствии с действующим законодательством в 2 школах-интернатах;
-Увеличение охвата учащихся дополнительным образованием до 1810 человек;
-Формирование технических кружков на базе общеобразовательных школ до 4 единиц;
-Поступление выпускников специальных (коррекционных) школ в организациях начального профессионального образования и приобретение ими специальности до 100 % ;
-Повышение охвата детей всеми формами дошкольного образования до 87%;
-Обеспечение учебниками и учебными пособиями в соответствии с новым государственным образовательным стандартом до 100% потребности образовательных организаций;
-Увеличение доли участия школьников в олимпиадном движении до 71%;
-Повышение до 93% охвата школьников горячим питанием.».
1.8. В подпрограмму «Дошкольное образование на 2014-2016 гг.» приложения 1 к муниципальной программе «Образование Бейского района на 2014-2016 годы» внести следующие изменения:
1.8.1. Пункт 5 «Показатели результативности (целевые индикаторы) по годам»
паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Количество пропусков детей по болезни:
2014 год – до 40 детодней;
2015 год – до 80 детодней;
2016 год – до 120 детодней;
Увеличение количества детей, участвующих в мероприятиях для талантливых и одарённых воспитанников:
2014 год – до 88 человек;
2015 год – до 95 человек;
2016 год – до 100 человек;
Увеличение методического и информационного сопровождения работы с педагогами МБДОУ:
2014 год – до 15 единиц;
2015 год – до 20 единиц;
2016 год – до 30 единиц.».
1.8.2. В паспорте подпрограммы пункт 7 «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
«Затраты на весь срок реализации Подпрограммы составляют – 150423,8 тыс. рублей в т.ч. из местного бюджета муниципального образования Бейский район- 38094,8 тыс.рублей, из них субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 35934,7 тыс. рублей, на иные цели – 2160,1 тыс. рублей, из республиканского бюджета - 112329 тыс.рублей, из них субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 109377 тыс. рублей, на иные цели – 2952 тыс. рублей.
2014 год – 63012,8 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета муниципального образования Бейский район- 25569,8 тыс. рублей, из них субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 23409,7 тыс. рублей, на иные цели – 2160,1 тыс. рублей, из республиканского бюджета -37443 тыс.рублей, из них субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 36459 тыс. рублей, на иные цели – 984 тыс. рублей.
2015 год – 43665 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета муниципального образования Бейский район- 6222 тыс. рублей, из них субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 6222 тыс. рублей, на иные цели – 0 рублей, из республиканского бюджета - 37443 тыс.рублей, из них субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 36459 тыс. рублей, на иные цели – 984 тыс. рублей.
2016 год – 43746 тыс.рублей, в том числе из местного бюджета муниципального образования Бейский район- 6303 тыс. рублей, из них субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 6303 тыс. рублей, на иные цели- 0 рублей, из республиканского бюджета -37443 тыс.рублей, из них субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 36459 тыс. рублей, на иные цели – 984 тыс. рублей.».
1.8.3. Пункт 8 «Ожидаемые конечные результаты реализации» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Снижение показателя заболеваемости воспитанников к 2016 году – до 120 детодней;
Увеличение количества детей, участвующих в мероприятиях для талантливых и одарённых воспитанников к 2016 году – до 100 человек;
Увеличение методического и информационного сопровождения работы с педагогами МБДОУ к 2016 году – до 30 единиц.».
1.8.4. Раздел 1 «Характеристика проблемы» дополнить следующими таблицами:
По состоянию на: | Муниципальные дошкольные образовательные организации | Негосударственные дошкольные образовательные организации | Индивидуальные предприниматели, организовавшие группы ухода за детьми | |||
Количество организаций | Количество мест в них | Количество организаций | Количество мест в них | Количество ИП | Количество мест в группах | |
01.01.2012 | 11 | 762 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.01.2013 | 11 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.01.2014 | 11 | 791 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Наименование населенного пункта | Количество детей дошкольного возраста, проживающих в населенном пункте | Принятые меры по организации предоставления дошкольного образования |
0 | 0 | |
Дмитриевка | 17 | Группа предшкольной подготовки, консультационный пункт на базе Кирбинского МБДОУ «Ручеек» |
В-Киндирла, Богдановка | 49 | Группа предшкольной подготовки, открытие с 01.09.2014 г.. ГКП с 4 лет, консультационный пункт на базе Бондаревского МБДОУ «Солнышко» |
У-Киндирла | 46 | Группа предшкольной подготовки, открытие с 01.09.2014 г. ГКП с 4 лет, консультационный пункт на базе Табатского МБДОУ «Ветерок». |
М-Монок | 12 | Группа предшкольной подготовки, открытие с 01.09.2014 г. ГКП с 4 лет, консультационный пункт на базе Большемонокского МБДОУ «Солнышко» |
Маткечик | 53 | Группа предшкольной подготовки, открытие с 01.09.2014 г. ГКП с 4 лет, консультационный пункт на базе Бондаревского МБДОУ «Сказка» |
К.Ключ | 23 | Группа предшкольной подготовки, открытие с 01.09.2014 г. ГКП с 4 лет, консультационный пункт на базе Бондаревского МБДОУ «Солнышко» |
К.Катамор | 3 | Группа предшкольной подготовки на базе Сабинской школы |
Койбалы | 43 | Группа предшкольной подготовки, открытие с 01.09.2014 г. ГКП с 4 лет. консультационный пункт на базе Куйбышевского МБДОУ «Колобок». |
Калы | 49 | Группа предшкольной подготовки, планируется открытие с 01.09.2014 г. ГКП с 4 лет. консультационный пункт на базе Бейского МБДОУ «Ромашка |
Уты | 23 | Группа предшкольной подготовки, планируется открытие с 01.09.2014 г. ГКП с 4 лет, консультационный пункт на базе Куйбышевского МБДОУ «Колобок» |
У-Сос | 5 | Подвоз детей в Большемонокский МБДОУ «Сказка» |
Чаптыков | 44 | Подвоз детей в Куйбышевский МБДОУ «Колобок» |
Шалгинов | 25 | Группа предшкольной подготовки, планируется открытие с 01.09.2014 г. ГКП с 4 лет, консультационный пункт на базе Куйбышевского МБДОУ «Колобок» |
Новокурск | 97 | Группа предшкольной подготовки, открыта ГКП с 4 лет. консультационный пункт на базе Бейского МБДОУ «Родничок» |
Новоенисейка | 85 | Группа предшкольной подготовки, открыта ГКП с 4 лет, консультационный пункт на базе Бейского МБДОУ «Ивушка», строительство школы, реконструкция имеющего здания школы под детский сад. |
Новониколаевка | 59 | Группа предшкольной подготовки, планируется открытие с 01.09.2014 г. ГКП с 4 лет, консультационный пункт на базе Кирбинского МБДОУ «Ручеек» |
Количество пропусков по болезни | 17415 детодней | |
Количество детей участвующих в мероприятиях для талантливых и одаренных воспитанников | 88 чел. | |
Охват детей всеми формами дополнительного образования | 888 детей |
|
Количество педагогов прошедших переподготовку | 15 чел. | ». |
1.8.5. Раздел 3 «Перечень подпрограммных мероприятий» изложить в следующей редакции:
« |
Наименование мероприятий подпрограммы, источник финансирования | Объём финансирования, тыс.руб. | Исполнители | ||||
всего | в том числе по годам | ||||||
2014 | 2015 | 2016 | |||||
Всего по подпрограмме: | 150423,8 | 63012,8 | 43665 | 43746 | Управление образования администрации Бейского района (методист РМК по дошкольному образованию) | ||
В том числе | |||||||
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальной услуг (выполнение работ) из местного бюджета | 35934,7 | 23409,7 | 6222 | 6303 | |||
Субсидии бюджетным организациям на иные цели из местного бюджета | 2160,1 | 2160,1 | * | * | |||
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальной услуг (выполнение работ) из республиканского бюджета | 109377 | 36459 | 36459 | 36459 | |||
Субсидии бюджетным организациям на иные цели из республиканского бюджета | 2952 | 984 | 984 | 984 |
». |
1.8.6. В разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения» изложить в следующей редакции:
«Затраты на весь срок реализации Подпрограммы составляют – 150423,8 тыс. рублей в т.ч. из местного бюджета муниципального образования Бейский район- 38094,8 тыс.рублей, из них субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 35934,7 тыс. рублей, на иные цели – 2160,1 тыс. рублей, из республиканского бюджета - 112329 тыс.рублей, из них субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 109377 тыс. рублей, на иные цели – 2952 тыс. рублей.
2014 год – 63012,8 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета муниципального образования Бейский район- 25569,8 тыс. рублей, из них субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 23409,7 тыс. рублей, на иные цели – 2160,1 тыс. рублей, из республиканского бюджета -37443 тыс.рублей, из них субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 36459 тыс. рублей, на иные цели – 984 тыс. рублей.
2015 год – 43665 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета муниципального образования Бейский район- 6222 тыс. рублей, из них субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 6222 тыс. рублей, на иные цели – 0 рублей, из республиканского бюджета - 37443 тыс.рублей, из них субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 36459 тыс. рублей, на иные цели – 984 тыс. рублей.
2016 год – 43746 тыс.рублей, в том числе из местного бюджета муниципального образования Бейский район- 6303 тыс. рублей, из них субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 6303 тыс. рублей, на иные цели- 0 рублей, из республиканского бюджета -37443 тыс.рублей, из них субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 36459 тыс. рублей, на иные цели – 984 тыс. рублей.
Денежные средства из республиканского бюджета финансируются на расходы по оплату труда, которые включают: выплаты должностных окладов руководителям (заместителям руководителя и главному бухгалтеру), специалистам и служащим, выплаты компенсационного характера, выплаты стимулирующего характера, начисления на заработную плату и расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, расходных материалов и материалов для хозяйственных нужд необходимых для обеспечения образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях. Расходы на содержание зданий и оплату коммунальных услуг финансируются за счет местного бюджета.».
1.8.7. Раздел 6 «Оценка социально-экономической и экологической эффективности» изложить в следующей редакции:
«Снижение показателя заболеваемости воспитанников к 2016 году – до 120 детодней;
Увеличение количества детей, участвующих в мероприятиях для талантливых и одарённых воспитанников к 2016 году – до 100 человек;
Увеличение методического и информационного сопровождения работы с педагогами МБДОУ к 2016 году – до 30 единиц.».
1.9. В подпрограмму «Школы начальные, неполные средние и средние на 2014-2016 гг.» приложения 2 к муниципальной программе «Образование Бейского района на 2014-2016 годы» внести следующие изменения:
1.9.1. Пункт 4 «Показатели результативности (целевые индикаторы) по годам»
паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Увеличение доли общеобразовательных организаций, перешедших на федеральный государственный образовательный стандарт общего образования (в процентах):
2014г.- 45%;
2015г.-50%,
2016г.-55%
Сохранение доли образовательных организаций, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет (в процентах):
2014г.- 87%;
2015г.- 100%;
2016г.- 100%;
Увеличение количества победителей и призеров среди обучающихся и воспитанников, принимающих участие в мероприятия для талантливых и одаренных детей на районном уровне:
2014 год- на 5%;
2015 год- на 7%;
2016 год- на 10%;
Увеличение количества победителей и призеров среди обучающихся и воспитанников, принимающих участие в мероприятия для талантливых и одаренных детей на республиканском уровне:
2014 год- на 2%;
2015 год- на 3%;
2016 год- на 5%;
Увеличение доли участия школьников в олимпиадном движении:
2014г.- 68%;
2015г.- 69%;
2016г.- 70%.».
1.9.2.Пункт 6 «Объемы и источники финансирования» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Затраты на весь срок реализации Подпрограммы составляют – 244520,3 тыс. рублей в т.ч. из местного бюджета муниципального образования Бейский район- 29980 тыс. рублей, из республиканского бюджета -214540,3 тыс.рублей.
2014 год – 100342,3 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета муниципального образования Бейский район- 16617 тыс.руб., из республиканского бюджета -83725,3 тыс.рублей.
2015 год – 78862 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета муниципального образования Бейский район- 6638 тыс.руб. из республиканского бюджета -72224 тыс.рублей.
2016 год – 65316 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета муниципального образования Бейский район- 6725 тыс.руб., из республиканского бюджета -58591 тыс.рублей.».
1.9.3. Пункт 7 «Ожидаемые конечные результаты реализации» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Обеспечение стопроцентного перехода общеобразовательных организаций на федеральный государственный образовательный Стандарт;
Стопроцентное обеспечение образовательных организаций широкополосным доступом к сети Интернет;
-Увеличение количества победителей и призеров среди обучающихся и воспитанников, принимающих участие в мероприятия для талантливых и одаренных детей на районном уровне до 10%;
-Увеличение количества победителей и призеров среди обучающихся и воспитанников, принимающих участие в мероприятия для талантливых и одаренных детей на республиканском уровне до 5%.».
1.9.4. Раздел 1 «Характеристика проблемы» дополнить таблицей следующего содержания:
Количества победителей и призеров среди обучающихся и воспитанников, принимающих участие в мероприятия для талантливых и одаренных детей на районном уровне | 349 чел. | |
Количества победителей и призеров среди обучающихся и воспитанников, принимающих участие в мероприятия для талантливых и одаренных детей на республиканском уровне | 161 чел. | |
Количество школьников участвующих в олимпиадном движении | 1533 | |
Доля общеобразовательных организаций, перешедших на федеральный государственный образовательный стандарт общего образования | 5 школ |
|
Доля образовательных организаций, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет | 8 школ |
|
Использование учителями ИКТ (информационно-коммутативных технологий) | 15 чел. |
|
Количество школьников охваченных горячим питанием | 2218 чел. |
|
Обеспечение учебниками и учебными пособиями учащихся общеобразовательных организаций | 100% | ». |
1.9.5. Раздел 3 «Перечень подпрограммных мероприятий» изложить в следующей редакции:
« |
Наименование мероприятий программы, источник финансирования | |||||||
всего | в том числе по годам | Исполнитель | ||||||
2014 | 2015 | 2016 | ||||||
Всего по подпрограмме: | 244520,3 | 100342,3 | 78862 | 65316 | Управление образования администрации Бейского района (ведущий специалист управления) | |||
В том числе | ||||||||
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальной услуг (выполнение работ) из местного бюджета | 27395,7 | 14032,7 | 6638 | 6725 | ||||
Субсидии бюджетным организациям на иные цели из местного бюджета | 2584,3 | 2584,3 | * | * | ||||
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальной услуг (выполнение работ) из республиканского бюджета | 209183 | 79962 | 71427 | 57794 | ||||
Субсидии бюджетным организациям на иные цели из республиканского бюджета | 5357,3 | 3763,3 | 797 | 797 |
». |
|
1.9.6. Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения» изложить в следующей редакции:
«План мероприятий по выполнению подпрограммы разработан с указанием видов расходов и объёмов финансирования по годам. В основу плана положена реализация национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».
Затраты на весь срок реализации Подпрограммы составляют – 244520,3 тыс. рублей в т.ч. из местного бюджета муниципального образования Бейский район- 29980 тыс. рублей, из них субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) –27395,7 тыс. рублей, на иные цели – 2584,3 тыс. рублей, из республиканского бюджета -214540,3 тыс.рублей, из них субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 209183 тыс. рублей, на иные цели – 5357,3 тыс. рублей.
2014 год – 100342,3 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета муниципального образования Бейский район- 16617 из них субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 14032,7 тыс. рублей, на иные цели – 2584,3 тыс. рублей, из республиканского бюджета -83725,3 тыс.рублей, из них субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 79962 тыс. рублей, на иные цели – 3763,3 тыс. рублей.
2015 год – 78862 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета муниципального образования Бейский район- 6638 из них субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 6638 тыс. рублей, на иные цели – 0 рублей, из республиканского бюджета -72224 тыс.рублей, из них субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 71427 тыс. рублей, на иные цели – 797 тыс. рублей.
2016 год – 65316 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета муниципального образования Бейский район- 6725 из них субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 6725 тыс. рублей, на иные цели – 0 рублей, из республиканского бюджета -58591 тыс.рублей, из них субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 57794 тыс. рублей, на иные цели – 797 тыс. рублей.».
1.9.7. Раздел 6 «Оценка социально-экономической и экологической эффективности» изложить в следующей редакции:
«Обеспечение стопроцентного перехода общеобразовательных организаций на федеральный государственный образовательный Стандарт;
Стопроцентное обеспечение образовательных организаций широкополосным доступом к сети Интернет;
Увеличение количества победителей и призеров среди обучающихся и воспитанников, принимающих участие в мероприятия для талантливых и одаренных детей на районном уровне до 10%;
Увеличение количества победителей и призеров среди обучающихся и воспитанников, принимающих участие в мероприятия для талантливых и одаренных детей на республиканском уровне до 5%.».
1.10. В подпрограмму «Школы-интернаты на 2014-2016 гг.» приложения 3 к муниципальной программе «Образование Бейского района на 2014-2016 годы» внести следующие изменения:
1.10.1. Подпункт 6 «Объемы и источники финансирования» паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:
«Затраты на весь срок реализации Подпрограммы составляют – 245944,7 тыс. рублей, из местного бюджета 24750 тыс. рублей, из республиканского бюджета 221194,7 тыс. рублей.
2014 год – 95293,7 тыс. рублей, из местного бюджета 10546 тыс. рублей, из республиканского бюджета 84747,7 тыс. рублей.
2015 год – 82174 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 7056 тыс. рублей, из республиканского бюджета 75118 тыс. рублей.
2016 год – 68477 тыс. рублей, из республиканского бюджета 61329 тыс. рублей,».
1.10.2. Раздел 1 «Характеристика проблемы» добавить таблицей следующего содержания:
Количество школ-интернатов общего и среднего образования | 2 ед. | |
Количество школ-интернатов соответствующих требованиям СанПиНа в соответствии с действующим законодательством | 2 ед. |
». |
1.10.3. Раздел 3 «Перечень подпрограммных мероприятий» изложить в следующей редакции:
Наименование мероприятий подпрограммы, источник финансирования | Объём финансирования, тыс.руб. | |||||
всего | в том числе по годам | Исполнитель | ||||
2014 | 2015 | 2016 | ||||
Всего по подпрограмме: | 245944,7 | 95293,7 | 82174 | 68477 | Ведущий специалист управление образования | |
В том числе | ||||||
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальной услуг (выполнение работ) из местного бюджета | 23130,3 | 8926,3 | 7056 | 7148 | ||
Субсидии бюджетным организациям на иные цели из местного бюджета | 1619,7 | 1619,7 | * | * | ||
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальной услуг (выполнение работ) из республиканского бюджета | 217980 | 83083 | 74343 | 60554 | ||
Субсидии бюджетным организациям на иные цели из республиканского бюджета | 3214,7 | 1664,7 | 775 | 775 |
». |
1.10.4. Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения» изложить в следующей редакции:
«Затраты на весь срок реализации Подпрограммы составляют – 245944,7 тыс. рублей, из местного бюджета 24750 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 23130,3 тыс. рублей, на иные цели –1619,7 тыс. рублей, из республиканского бюджета 221194,7 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 217980 тыс. рублей, на иные цели –3214,7 тыс. рублей.
2014 год – 95293,7 тыс. рублей, из местного бюджета 10546 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 8926,3 тыс. рублей, на иные цели –1619,7 тыс. рублей, из республиканского бюджета 84747,7 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 83083 тыс. рублей, на иные цели –1664,7 тыс. рублей.
2015 год – 82174 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 7056 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 7056 тыс. рублей, на иные цели –0 рублей, из республиканского бюджета 75118 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 74343 тыс. рублей, на иные цели –775 тыс. рублей.
2016 год – 68477 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 7148 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 7143 тыс. рублей, на иные цели –0 рублей, из республиканского бюджета 61329 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 60554 тыс. рублей, на иные цели –775 тыс. рублей.».
1.11 В подпрограмму «Учреждения по внешкольной работе с детьми на 2014-2016 гг.» приложения 4 к муниципальной программе «Образование Бейского района на 2014-2016 годы» внести следующие изменения:
1.11.1. Паспорт подпрограммы изложить в новой редакции:
«ПОДПРОГРАММА
«Учреждения по внешкольной работе с детьми на 2014-2016 гг.»
Наименование подпрограммы | «Учреждения по внешкольной работе с детьми на 2014-2016 гг.» | |
Муниципальный заказчик | – Администрация Бейского района Республики Хакасии | |
Цель подпрограммы |
Создание единого образовательно-воспитательного пространства в социуме, обеспечивающего развитие каждого ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями | |
Задачи подпрограммы | 1. Создание условий для обновления содержания и качества образования, удовлетворяющего современные требования личности, семьи, общества, государства. 2. Совершенствование нормативно-правовой базы МОУ ДОД ЦДТ как условия прохождения аттестации, аккредитации, лицензирования. 3.Повышение статуса ЦДТ как научно-методического и организационно-методического центра дополнительного образования в социуме. 4.Усиление системы работы над творческим развитием личности, уровнем обученности, воспитанности и здоровьем школьника. 5.Обновление структуры и содержания всех звеньев методической службы и усиление ее роли в формировании профессиональных качеств педагога |
|
Показатели результативности (целевые индикаторы) по годам |
Увеличение охвата учащихся дополнительным образованием: 2014 год – до 1800 человек; 2015 год – до 1805 человек; 2016 год – до 1810 человек; Формирование технических кружков на базе общеобразовательных школ: 2014 год – до 2 единиц; 2015 год – до 3 единиц; 2016 год – 4 единиц. Открытие районного военно-патриотического клуба. |
|
Сроки реализации | 2014–2016 годы | |
Объемы и источники финансирования | Всего по подпрограмме: 41555,2 тыс. рублей из средств местного бюджета муниципального образования Бейский район на весь срок реализации, из них: 2014 год – 17720,2 тыс.рублей в том числе 13743,9 тыс. рублей субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 976,3 тыс.рублей софинансирование расходных обязательств по выплате з/платы; 2015 год - 13330 тыс. рублей; в том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 2016 год – 13505 тыс. рублей; в том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации | Увеличение охвата учащихся дополнительным образованием до 1810 человек; Формирование технических кружков на базе общеобразовательных школ до 4 единиц |
». |
1.11.2. Раздел 1 «Характеристика проблемы» добавить таблицу следующего содержания:
«Базовые показатели
Количество учащихся охваченных дополнительным образованием |
1795 |
|
Количество технических кружков на базе общеобразовательных школ |
2 |
». |
1.11.3. Раздел 3 «Перечень подпрограммных мероприятий» изложить в следующей редакции:
«3. Перечень программных мероприятий
|
Исполнитель | Объем финансирования, тыс.руб. | ||||
|
Всего | 2014 | 2015 | 2016 | ||
Всего по подпрограмме: | Специалист 1 категории управления образования | 41555,2 | 14720,2 | 13330 | 13505 | |
В том числе | ||||||
Субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) из местного бюджета в т.числе: | 40578,9 | 13743,9 | 13330 | 13505 | ||
-ДЮСШ (детская юношеская спортивная школа) | 4755,8 | 4610 | 2438 | |||
- Детская школа искусств | 2355 | 2420 | 4684 | |||
-Центр детского творчества | 6633,1 | 6300 | 6383 | |||
Софинансирование расходных обязательств по выплате заработной плате работникам бюджетной сферы из республиканского бюджета | 976,3 | 976,3 | * | * | ||
-ДЮСШ (детская юношеская спортивная школа) | 221,6 | 221,6 | * | * | ||
- Детская школа искусств | 754,7 | 754,7 | * | * |
|
|
-Центр детского творчества |
|
* | * | * | * | ». |
1.11.4.Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения» изложить в следующей редакции:
«Всего по подпрограмме: 41555,2 тыс. рублей из средств местного бюджета муниципального образования Бейский район на весь срок реализации, из них:
2014 год – 17720,2 тыс.рублей в том числе 13743,9 тыс. рублей субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 976,3 тыс.рублей софинансирование расходных обязательств по выплате з/платы;
2015 год - 13330 тыс. рублей; в том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
2016 год – 13505 тыс. рублей; в том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).».
1.11.5. Раздел 6 «Оценка социально-экономической и экологической эффективности» изложить в следующей редакции:
«Оценка хода реализации подпрограммы осуществляется по следующим показателям результативности (целевым индикаторам):
Увеличение охвата учащихся дополнительным образованием:
2014 год – до 1800 человек;
2015 год – до 1805 человек;
2016 год – до 1810 человек;
Формирование технических кружков на базе общеобразовательных школ:
2014 год – до 2 единиц;
2015 год – до 3 единиц;
2016 год – до 4 единиц.».
1.12. В подпрограмму «Специальные (коррекционные) организации на 2014-2016 гг.» приложения 5 к муниципальной программе «Образование Бейского района на 2014-2016 годы» внести следующие изменения:
1.12.1. Подпункт 5 «Показатели результативности (целевые индикаторы) по годам паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Поступление выпускников специальных (коррекционных) школ, способных продолжать образование по состоянию здоровья в организации начального профессионального образования и приобретение ими специальности:
2014 год – до 100 %;
2015 год – до 100 %;
2016 год – до 100 % ».
1.12.2. Подпункт 7 «Объемы и источники финансирования» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Затраты на весь срок реализации Подпрограммы составляют – 87381,1 тыс. рублей, из местного бюджета 3248,1 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 3188,1 тыс. рублей, на иные цели –60 тыс. рублей, из республиканского бюджета 84133 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 78733 тыс. рублей, на иные цели –5400 тыс. рублей.
2014 год – 33211,1 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 1568,1 тыс. рублей, рублей, из республиканского бюджета 31643 тыс. рублей.
2015 год – 29648 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 867 тыс. рублей, из республиканского бюджета 28811 тыс. рублей.
2016 год – 24522 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 843 тыс. рублей, из республиканского бюджета 23679 тыс. рублей.».
1.12.3. В подпункте 8 «Ожидаемые конечные результаты реализации» слова «Совершенствование использования учителями ИКТ к 2016 году – до 100 %» исключить».
1.12.4. Раздел 1 «Характеристика проблемы» добавить таблицу следующего содержания:
«Базовые показатели
Поступление выпускников специальных (коррекционных) школ, способных продолжать образование по состоянию здоровья в организации начального профессионального образования и приобретение ими специальности | 100% |
». |
1.12.5. Раздел 3 «Перечень подпрограммных мероприятий» изложить в следующей редакции:
« |
Наименование мероприятий подпрограммы, источник финансирования | Объём финансирования, тыс.руб. | ||||
всего | в том числе по годам | |||||
2014 | 2015 | 2016 | ||||
«Специальные (коррекционные) организации на 2014-2016 гг.» | ||||||
Всего по подпрограмме: | 87381,1 | 33211,1 | 29648 | 24522 | ||
В том числе | ||||||
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальной услуг (выполнение работ) из местного бюджета | 3188,1 | 1508,1 | 837 | 837 | ||
Субсидии бюджетным организациям на иные цели из местного бюджета | 60 | 60 | * | * | ||
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальной услуг (выполнение работ) из республиканского бюджета | 78733 | 29843 | 27011 | 21879 | ||
Субсидии бюджетным организациям на иные цели из республиканского бюджета | 5400 | 1800 | 1800 | 1800 |
». |
1.12.6. Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения» изложить в новой редакции:
«Затраты на весь срок реализации Подпрограммы составляют – 87381,1 тыс. рублей, из местного бюджета 3248,1 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 3188,1 тыс. рублей, на иные цели –60 тыс. рублей, из республиканского бюджета 84133 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 78733 тыс. рублей, на иные цели –5400 тыс. рублей.
2014 год – 33211,1 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 1568,1 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 1508,1 тыс. рублей, на иные цели – 60 тыс. рублей, из республиканского бюджета 31643 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 29843 тыс. рублей, на иные цели –1800 тыс. рублей.
2015 год – 29648 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 867 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 837 тыс. рублей, на иные цели – 0 рублей, из республиканского бюджета 28811 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 27011 тыс. рублей, на иные цели –1800 тыс. рублей.
2016 год – 24522 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 843 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 843 тыс. рублей, на иные цели – 0 рублей, из республиканского бюджета 23679 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 21879 тыс. рублей, на иные цели –1800 тыс. рублей.».
1.12.7. Раздел 6 «Оценка социально-экономической и экологической эффективности» изложить в следующей редакции:
«Оценка хода реализации подпрограммы осуществляется по следующим показателям результативности (целевым индикаторам):
Поступление выпускников специальных (коррекционных) школ, способных продолжать образование по состоянию здоровья в организации начального профессионального образования и приобретение ими специальности:
2014 год – до 100 %;
2015 год – до 100 %;
2016 год – до 100 %.».
1.13. В подпрограмму «Развитие образования в муниципальном образовании Бейский район на 2014 – 2016 гг.» приложения 6 к муниципальной программе «Образование Бейского района на 2014-2016 годы» внести следующие изменения:
1.13.1. Подпункт 5 «Показатели результативности (индикаторы) по годам паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Повышение охвата детей всеми формами дошкольного образования, в том числе по годам:
2014 – до 85%; 2015 – до 86%; 2016 – до 87%;
Обеспечение учебниками и учебными пособиями в соответствии с новым государственным образовательным стандартом потребности образовательных учреждений, в том числе по годам:
2014 – до 100%; 2015 – до 100%; 2016 – до 100%;
Повышение охвата школьников горячим питанием, в том числе по годам:
2014 – до 91%; 2015 – до 92%; 2016 – до 93%.».
1.13.2. Подпункт 7 «Объемы и источники финансирования» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Затраты на весь срок реализации Подпрограммы составляют – 12564,2 тыс. рублей, из местного бюджета 10348,5 тыс. рублей, из республиканского бюджета 2189 тыс. рублей.
2014 год – 5964,2 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 3775,2 тыс. рублей, рублей, из республиканского бюджета 2189 тыс. рублей.
2015 год – 3300 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 3300 тыс. рублей.
2016 год – 3300 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 3300 тыс. рублей.».
1.13.3. Подпункт 8 «Ожидаемые конечные результаты реализации программы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Повышение охвата детей всеми формами дошкольного образования до 87%;
Обеспечение учебниками и учебными пособиями в соответствии с новым государственным образовательным стандартом на уровне 100% потребности образовательных организаций;
Повышение до 93% охвата школьников горячим питанием.».
1.13.4. Раздел 3 «Перечень подпрограммных мероприятий» изложить в следующей редакции:
«3. Перечень программных мероприятий
Подпрограмма «Развитие образования в муниципальном образовании Бейский район на 2014-2016 гг.» |
|||||
Всего: | 12564,2 | 5964,2 | 3300 | 3300 | |
В том числе из местного бюджета | 10375,2 | 3775,2 | 3300 | 3300 | |
1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальной услуг (выполнение работ) из местного бюджета | * | * | * | * | |
2. Предоставление школьного питания | 9400 | 200 | 3300 | 3300 | |
3.Кредиторская задолженность по благоустройству школьного двора в Бейской СОШИ | 35 | 35 | * | * | |
4..Кредиторская задолженность за ремонт пищеблока в Кирбинской СОШИ | 123,6 | 123,6 | * | * | |
5..Строительство детского сада в д.Новокурск | 500 | 500 | * | * |
|
6. Прочие мероприятия направленные на развитие образование (стипендии) | 26,7 | 26,7 | * | * |
|
7. Оснащение оборудования школьной столовой с.Кирба | 108 | 108 | * | * |
|
8. Ремонт школьных спортивных залов в с.Бондарево и с.Новотроицкое | 175 | 175 | * | * |
|
9. Установка модульного туалета в школе д. В-Киндерла | 6,9 | 6,9 | * | * |
|
Из республиканского бюджета | 2189 | 2189 | * | * |
|
1. Благоустройство школьного двора в Бейской СОШИ | 687 | 687 | * | * |
|
2. Установка модульного туалета в школе д. В-Киндерла | 125 | 125 | * | * |
|
3. Мероприятия по подготовке к зиме | 4 | 4 | * | * |
|
4.Мероприятия по предоставлению школьного питания | 1373 | 1373 | * | * | ». |
1.13.5. Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения» изложить в следующей редакции:
«Затраты на весь срок реализации Подпрограммы составляют – 12564,2 тыс. рублей, из местного бюджета 10348,5 тыс. рублей, из республиканского бюджета 2189 тыс. рублей.
2014 год – 5964,2 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 3775,2 тыс. рублей, рублей, из республиканского бюджета 2189 тыс. рублей.
2015 год – 3300 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 3300 тыс. рублей.
2016 год – 3300 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 3300 тыс. рублей.».
1.13.6. Раздел 6 «Оценка социально-экономической и экологической эффективности» изложить в следующей редакции:
«Оценка хода реализации подпрограммы осуществляется по следующим показателям результативности (целевым индикаторам):
Повышение охвата детей всеми формами дошкольного образования, в том числе по годам:
2014 – до 85%; 2015 – до 86%; 2016 – до 87%;
Обеспечение учебниками и учебными пособиями в соответствии с новым государственным образовательным стандартом потребности образовательных организаций, в том числе по годам:
2014 – до 100%; 2015 – до 100%; 2016 – до 100%;
Повышение охвата школьников горячим питанием, в том числе по годам:
2014 – до 91%; 2015 – до 92%; 2016 – до 93%.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам Картавцеву Е.М.