Республика Хакасия
Администрация Бейского района Республики Хакасия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие и совершенствование муниципального образования Бейский район на 2014-2016 годы», утвержденную постановлением администрации Бейского района от 05.11.2013г. №855, следующего содержания:
1.1. Подраздел 2 «Основание о принятии решения о разработке программы» паспорта программы добавить словами следующего содержания:
«Федеральный закон № 131 от 06. 10. 2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон № 7 от 10. 01. 2002 г. «Об охране окружающей среды», Градостроительный кодекс Российской Федерации, постановление Республики Хакасия от 23.11.2010 года № 626 «О долгосрочной республиканской целевой программе «Жилище на 2011-2015 годы», постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2010г. № 1092 «О федеральной целевой программе «Чистая вода на 2011-2017 годы», Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2004 г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановление Правительства Республики Хакасия от 23.11.2010 г. № 626 «Об утверждении долгосрочной республиканской целевой программы «Жилище (2011-2015 годы)», подпрограмма «Переселение жителей Республики Хакасия из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда», Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».
1.2. Подраздел 9 «Объемы и источники финансирования» паспорта программы изложить в следующей редакции:
«Общая сумма затрат по программе за 2014-2016 годы составит - 36188,86 тыс.руб., из них:
- 2014 год: 35188,86 тыс.руб., в том числе средства местного бюджета 4354,86 тыс. руб., республиканского бюджета- 30834 тыс.руб.,
- 2015 год- 500 тыс.руб. в том числе средства местного бюджета 500 тыс. руб., - 2016 год- 500 тыс.руб. в том числе средства местного бюджета 500 тыс. руб.».
1.2. Раздел 4 «Обоснование ресурсной обеспеченности» изложить в следующей редакции:
«Общая сумма затрат по программе за 2014-2016 годы- 36188,86 тыс.руб., из них:
- 2014 год: 35188,86 тыс.руб., в том числе средства местного бюджета 4354,86 тыс. руб., республиканского бюджета- 30834 тыс.руб., из них:
-подпрограмма «Развитие системы обращения с отходами на территории муниципального образования Бейский район на 2014-2016 годы» -6305,4 тыс.руб., в том числе местный бюджет -1805,4 тыс.руб., республиканский бюджет – 4500 тыс.руб.;
-подпрограмма «Разработка документов территориального планирования муниципального образования Бейский район на 2014-2016гг.»- 0 тыс.руб.;
-подпрограмма «Свой дом муниципального образования Бейский район на 2014-2016 гг.»-0 тыс.руб.;
-подпрограмма «Чистая вода на 2014-2016гг.»- 292,9 тыс.руб. в том числе местный бюджет -292,2 тыс.руб.;
-подпрограмма «Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Бейский район на 2014-2016гг.»- 1530,9 тыс.руб., в том числе местный бюджет -1530,9 тыс.руб.;
-подпрограмма «Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на территории Бейского района на 2014-2016гг.»-0 тыс.руб.;
-подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Бейский район на 2014-2016 гг.» -27059,66 тыс.руб. в том числе местный бюджет -725,66 тыс.руб., республиканский бюджет – 26334 тыс.руб.
- 2015 год: 500 тыс.руб., в том числе средства местного бюджета 500 тыс. руб.,
- 2016 год: 500 тыс.руб., в том числе средства местного бюджета 500 тыс. руб.».
1.3. В подпрограмму «Развитие системы обращения с отходами на территории муниципального образования Бейский район на 2014-2016гг.» приложения 1 к муниципальной программе «Развитие и совершенствование муниципального образования Бейский район на 2014-2016 годы» внести следующие изменения:
1.3.1. Пункт 10 «Объемы и источники финансирования» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Общая сумма затрат по подпрограмме за 2014-2016 годы составляет 7305,4 тыс.руб., из них- 2014 г. – 6305,4 тыс. руб., 2015 г. – 500,0 тыс. руб., 2016 г. – 500,0 тыс. руб.».
1.3.2. Раздел 1 «Характеристика проблемы» добавить таблицу следующего содержания»
Площадка для временного складирования бытовых отходов и мусора на территории Бейского района | 26 шт. | |
Количество мест несанкционированного размещения отходов в среднем по району | 45 | |
Количество полигонов ТБО | 0 | |
Количество большегрузных мусоровозов и бункеров | 0 | ». |
1.3.3. Раздел 3 «Перечень подпрограммных мероприятий» изложить в следующей редакции:
Наименование мероприятия | Исполнитель | Сумма финансирования | |||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
|||
тыс. руб. | |||||
1. Буртовка и расчистка площадок для временного складирования бытовых отходов и мусора на территории муниципального образования | Администрация Бейского района (отдел по вопросам ЖКХ, строительства, архитектуры, энергетики, транспорта и связи) |
159,2 | * | * | |
2. Буртовка и расчистка площадок для временного складирования бытовых отходов и мусора на территории муниципального образования (кредиторская задолженность прошлых лет) | Администрация Бейского района (отдел по вопросам ЖКХ, строительства, архитектуры, энергетики, транспорта и связи) |
9,0 | * | * | |
3. Буртовка и расчистка площадок для временного складирования бытовых отходов и мусора на территории муниципального образования | Главы сельских поселений | 340,8 | 500 | 500 | |
4. Строительство межмуниципального полигона ТБО с. Бея, в том числе | Администрация Бейского района (отдел по вопросам ЖКХ, строительства, архитектуры, энергетики, транспорта и связи) |
5506,4 | * | * | |
Местный бюджет | 1006,4 | * | * | ||
Республиканский бюджет | 4500 | * | * | ||
5. Затраты на огораживание свалки в с.Бея | Администрация Бейского района (отдел по вопросам ЖКХ, строительства, архитектуры, энергетики, транспорта и связи) |
290,0 | * | * | |
6. Приобретение большегрузных мусоровозов и бункеров, оснащение полигона ТБО спецтехникой | Администрация Бейского района | * | * | * | |
Итого: | 6305,4 | 500,0 | 500,0 |
|
|
Местный бюджет | 1805,4 | 500,0 | 500,0 |
|
|
Республиканский бюджет | 4500 | * | * | ». |
1.3.4. Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения» изложить в следующей редакции:
«Общая сумма затрат по подпрограмме за 2014-2016 годы составляет 7305,4 тыс.руб., из них- 2014 г. – 6305,4 тыс., в том числе средства местного бюджета 1805,4 тыс. руб., республиканского бюджета- 4500 тыс.руб., 2015 г. – 500,0 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета- 500 тыс.руб., 2016 г. – 500,0 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета- 500 тыс.руб.
Потребность в финансовых ресурсах корректируется ежегодно с учетом хода выполнения мероприятий подпрограммы в рамках бюджетных средств на текущий финансовый год.».
1.4. В подпрограмму «Разработка документов территориального планирования
муниципального образования Бейский район на 2014-2016гг.» приложения 2 к муниципальной программе «Развитие и совершенствование муниципального образования Бейский район на 2014-2016 годы» внести следующие изменения:
1.4.1.Пункт 8 «Объемы и источники финансирования» паспорта изложить в следующей редакции:
«Финансовые средства не предусмотрены».
1.4.2. Раздел 3 «Перечень подпрограммных мероприятий» изложить в следующей редакции:
Мероприятие | Ед. изм., тыс.руб. |
2014 год | 2015 год | 2016 год | Исполнитель | |
1.Финансирование выполненных работ по разработке генеральных планов муниципальных образований поселений | * | * | * | Администрация Бейского района отдел по вопросам ЖКХ, строительства, архитектуры, энергетики, транспорта и связи совместно с экономическим отделом) |
». |
1.4.3. Раздел 4 «Обоснование ресурсной обеспеченности» изложить в следующей редакции:
«Средства местного бюджета не предусмотрены.
Потребность в финансовых ресурсах корректируется ежегодно с учетом хода выполнения мероприятий подпрограммы в рамках бюджетных средств на текущий финансовый год.».
1.5. В подпрограмму «Свой дом муниципального образования Бейский район на 2014-2016 г.г». приложения 3 к муниципальной программе «Развитие и совершенствование муниципального образования Бейский район на 2014-2016 годы» внести следующие изменения:
1.5.1. Пункт 7 «Показатели результативности» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Из-за отсутствия финансовых средств результативность отсутствует».
1.5.2. Пункт 10 «Объемы и источники финансирования» паспорта изложить в следующей редакции:
«Финансовые средства не предусмотрены».
1.5.3. Пункт 11 «Ожидаемые конечные результаты от реализации» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Из-за отсутствия финансовых средств результат отсутствует».
1.5.4. Таблицу раздела 3 «Перечень подпрограммных мероприятий» изложить в следующей редакции:
№ п/п | Объект | Финансирование по годам | |||
2014 |
2015 | 2016 | |||
1 | Бейский сельсовет Разработка проектно-сметной документации на строительство инженерной инфраструктуры в целях малоэтажного индивидуального жилищного строительства |
- | - | - | |
Строительство инженерной инфраструктуры | - | - | - | ||
2 | Табатский сельсовет Разработка проектно- сметной документации на строительство инженерной инфраструктуры в целях малоэтажного индивидуального жилищного строительства | - | - | - | |
Строительство инженерной инфраструктуры | - | - | - | ||
3 | Новоенисейский сельсовет Разработка проектно- сметной документации на строительство инженерной инфраструктуры в целях малоэтажного индивидуального жилищного строительства |
- | - | - | |
Строительство инженерной инфраструктуры | - | - | - | ||
4 | Кирбинский сельсовет Разработка проектно-сметной документации на строительство инженерной инфраструктуры в целях малоэтажного индивидуального жилищного строительства |
- | - | - | |
Строительство инженерной инфраструктуры | - | - | - | ||
5 | Новотроицкий сельсовет Разработка проектно-сметной документации на строительство инженерной инфраструктуры в целях малоэтажного индивидуального жилищного строительства |
- | - | - | |
Строительство инженерной инфраструктуры | - | - | - | ||
6 | Сабинский сельсовет Разработка проектно-сметной документации на строительство инженерной инфраструктуры в целях малоэтажного индивидуального жилищного строительства |
- | - | - | |
Строительство инженерной инфраструктуры | - | - | - | ||
7 | Бондаревский сельсовет Разработка проектно-сметной документации на строительство инженерной инфраструктуры в целях малоэтажного индивидуального жилищного строительства | - | - | - | |
Строительство инженерной инфраструктуры | - | - | - | ||
8 | Большомонокский сельсовет Разработка проектно-сметной документации на строительство инженерной инфраструктуры в целях малоэтажного индивидуального жилищного строительства | - | - | ||
Строительство инженерной инфраструктуры | - | - | - | ||
9 | Куйбышевский сельсовет Разработка проектно-сметной документации на строительство инженерной инфраструктуры в целях малоэтажного индивидуального | - | - | - | |
Строительство инженерной инфраструктуры | - | - | - | ||
Итого | - | - | - | ». |
1.5.5. Раздел 4 «Обоснование ресурсной обеспеченности» изложить в следующей редакции:
«Средства местного бюджета не предусмотрены.
Потребность в финансовых ресурсах корректируется ежегодно с учетом хода выполнения мероприятий подпрограммы в рамках бюджетных средств на текущий финансовый год.
В связи с тем, что реализация программы осуществляется за счет субсидий из местного бюджета МО Бейский район местным бюджетам в подпрограмму включены Правила предоставления и распределения субсидий из местного бюджета МО Бейский район местным бюджетам на разработку проектно – сметной документации и строительство коммунальной инфраструктуры поселений в целях малоэтажного индивидуального жилищного строительства Бейского района».
1.5.6. Раздел 6 «Оценка социально-экономической и экологической эффективности изложить в следующей редакции:
«Из-за отсутствия финансовых средств результат отсутствует».
1.6. В подпрограмму «Чистая вода на 2014-2016 гг.» приложения 4 к муниципальной программе «Развитие и совершенствование муниципального образования Бейский район на 2014-2016 годы» внести следующие изменения:
1.6.1. Пункт 6 «Показатели результативности» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
« В 2014 году- снижение уровня износа объектов водоснабжения на 5%;
- снижение удельной доли потери воды в общем количестве поданных в сеть ресурсов до 6%;
- сокращение доли проб воды, не отвечающих по качеству нормативным требованиям, на 4%;
- увеличение доли населения, имеющего доступ к услугам централизованного водоснабжения, на 4%.».
1.6.2.Пункт 8 «Объемы и источники финансирования» паспорта изложить в следующей редакции:
«Средства местного бюджета: 292,2 тыс.руб., из них: 2014 год- 292,2 тыс. руб., 2015 год-0 руб., 2016 год- 0 руб.».
1.6.3. Пункт 9 «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«За три года действия подпрограммы планируем:
-снижение уровня износа объектов водоснабжения на 5%;
- снижение удельной доли потери воды в общем количестве поданных в сеть ресурсов до 6%;
- сокращение доли проб воды, не отвечающих по качеству нормативным требованиям, на 8%;
- увеличение доли населения, имеющего доступ к услугам централизованного водоснабжения, на 4%.».
1.6.4. В раздел 1 «Характеристика проблемы» добавить таблицу следующего содержания:
Уровня износа объектов водоснабжения | 60% | |
Доля потерь воды в общем количестве поданных в сеть ресурсов | 10% | |
Количество скважин на территории района обеспечивающих граждан питьевой водой | 23 | |
Количество скважин, не отвечающих по качеству нормативным требованиям | 7 | |
Количество граждан имеющих доступ к услугам централизованного водоснабжения | 3496 чел. |
». |
1.6.5. Таблицу раздела 3 «Перечень подпрограммных мероприятий» изложить в следующей редакции:
№ п/п |
Содержание мероприятия | Средства местного бюджета, тыс.руб. |
Исполнители мероприятий | |||
2014 год | 2015 год | 2016 год |
||||
1 | Капитальный ремонт водонапорной башни в с.Куйбышево | 292,2 | * | * | Администрация Бейского района отдел по вопросам ЖКХ, строительства, архитектуры, энергетики, транспорта и связи совместно с экономическим отделом) | |
Итого | 292,2 | * | * |
». |
1.6.6. Раздел 4 «Обоснование ресурсной обеспеченности» изложить в следующей редакции:
«Средства местного бюджета в сумме 292,2 тыс.руб., их них 2014 год- 292,2 тыс. руб., 2015 год- 0 руб., 2016 год- 0 руб.
Потребность в финансовых ресурсах корректируется ежегодно с учетом хода выполнения мероприятий подпрограммы в рамках бюджетных средств на текущий финансовый год.».
1.6.7. В разделе 6 «Оценка социально-экономической и экологической эффективности» слова «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:
-снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 14%;
- снижение удельной доли потерь теплоэнергии в общем количестве поданных в сеть ресурсов до 5,6%;
- снижение удельной доли потерь воды в общем количестве поданных в сеть ресурсов до 7,4%;
- сокращение доли проб воды, не отвечающих по качеству нормативным требованиям, на 0,6%;
- увеличение доли населения, имеющего доступ к услугам централизованного водоснабжения и водоотведения на 8%.» заменить словами «За три года действия подпрограммы планируем:
-снижение уровня износа объектов водоснабжения на 5%;
-снижение удельной доли потери воды в общем количестве поданных в сеть ресурсов до 6%;
- сокращение доли проб воды, не отвечающих по качеству нормативным требованиям, на 8%;
- увеличение доли населения, имеющего доступ к услугам централизованного водоснабжения, на 4%.».
1.7. В подпрограмму «Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Бейский район на 2014-2016гг.» приложения 5 к муниципальной программе «Развитие и совершенствование муниципального образования Бейский район на 2014-2016 годы» внести следующие изменения:
1.7.1. Пункт 5 «Показатели результативности» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Из-за отсутствия финансовых средств на строительство и капитальные ремонты объектов коммунальной инфраструктуры результативность отсутствует».
1.7.2. Пункт 7 «Объемы и источники финансирования» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Средства местного бюджета, всего 4680,9 тыс.руб., из них: 2014 год- 1530,9 тыс. руб., 2015 год- 0 руб., 2016 год -0 руб.».
1.7.3. Пункт 9 «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Из-за отсутствия финансовых средств на строительство и капитальные ремонты объектов коммунальной инфраструктуры результат отсутствует».
1.7.4. В раздел 1 «Характеристика проблемы» добавить таблицу следующего содержания:
Уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры |
62% |
|
Доля потерь тепловой энергии в общем количестве поданных в сеть ресурсов |
16,2% |
». |
1.7.5. Раздел 3 «Перечень подпрограммных мероприятий» изложить в следующей редакции:
№ п/п | Мероприятия | Затраты, тыс.руб. | Исполнитель мероприятий | |||
2014г. | 2015г. | 2016г. | ||||
1 | Строительство и капитальные ремонты объектов коммунальной инфраструктуры | * | * | * | Администрация Бейского района отдел по вопросам ЖКХ, строительства, архитектуры, энергетики, транспорта и связи совместно с экономическим отделом) | |
2 | Разработка ПСД на строительство котельной в с.Бея | 1530,9 | * | * | ||
1530,9 | * | * | ». |
1.7.6. В разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения» слова
«Средства местного бюджета в сумме 3150 тыс.руб.,
их них 2014 год- 0 руб.
2015 год- 1650,0 тыс.руб.
2016 год- 1500,0 тыс.руб.» заменить словами:
«Средства местного бюджета в сумме 1530,9 тыс.руб.,
их них 2014 год- 1530,9 тыс. руб.
2015 год- 0 руб.
2016 год- 0 руб.».
1.7.7. Раздел 6 «Оценка социально-экономической и экологической эффективности» изложить в следующей редакции:
«Из-за отсутствия финансовых средств на строительство и капитальные ремонты объектов коммунальной инфраструктуры результат отсутствует».
1.8. В подпрограмму «Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на территории Бейского района на 2014-2016гг.» приложения 6 к муниципальной программе «Развитие и совершенствование муниципального образования Бейский район на 2014-2016 годы» внести следующие изменения:
1.8.1. В пункте 4 «Цели и задачи подпрограммы» паспорта подпрограммы слова «Ликвидация до 2016 году включительно аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, признанного таковым на 01 января 2013 года» заменить словами «Ликвидация до 2016 году включительно аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, признанного таковым на 01 января 2012 года».
1.8.2. Пункт 5 «Показатели результативности» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Из-за отсутствия финансовых средств результативность отсутствует».
1.8.3. Пункт 7 «Объемы и источники финансирования» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Финансовые средства не предусмотрены».
1.8.4. Пункт 8 «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Из-за отсутствия финансовых средств результат отсутствует».
1.8.5. Раздел 2 «Основные цели и задачи» слова «ликвидация до 2016 года включительно аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, признанного таковым на 01 января 2013 года» заменить словами «ликвидация до 2016 года включительно аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, признанного таковым на 01 января 2012 года.».
1.8.6. Таблицу № 2 в разделе 3 «Перечень подпрограммных мероприятий» изложить в следующей редакции:
№ п/п |
Наименование мероприятий | Исполнитель | Срок исполнения |
Контролирующий орган | |
1 | Формирование нормативной правовой базы для предоставления жилья переселяемым гражданам |
начальник юридического отдела администрации |
до 20.02. 2015 г. |
Администрация района | |
2 | Установление очередности сноса и (или) реконструкции аварийного и непригодного для прожи- вания жилищного фонда (по населенным пунктам района) и переселение граждан в соответствии с установленной очеред- ностью |
главный специалист по экономике и тарифам ЖКХ | до 20.02. 2015 г. |
Администрация района |
|
3 | Формирование методологи- ческих основ оценки ветхого и непригодного для проживания аварийного жилищного фонда, подлежащего ликвидации, а также необходимых ресурсов площади жилищного фонда для переселения граждан |
начальник отдела ЖКХ, строительства, архитектуры, энергетики, транспорта и связи, архитектор администрации |
2015 – 2016г.г. |
Администрация Бейский район | |
4 | Привлечение и аккумули- рование финансовых ре- сурсов для реализации Программы |
Руководитель Управления финансов администрации |
2015 – 2016.г. |
Администрация района |
|
5 | Формирование жилищного фонда для переселения граждан из домов, подле-жащих сносу | Главы сельсоветов | 2015 – 2016г.г. |
Администрация района |
|
6 | Поэтапное переселение жильцов и снос аварийного и непригодного для прожи- вания жилого фонда (субсидии из местного бюджета, тыс.руб.) | Главы сельсоветов | 2015 – 2016г. | Администрация района |
|
7 | Подготовка освобожденных земельных участков для новой застройки и их конкурсная продажа | Председатель КУМИ администрации | 2015 – 2016г.г. |
Администрация района |
». |
1.8.7. Раздел 4 «Обоснование ресурсной обеспеченности» изложить в следующей редакции:
«Финансовые средства не предусмотрены.
Подпрограмма предусматривает использование средств бюджета Республики Хакасия и бюджетов поселений в качестве источников софинансирования реализации подпрограммы.
Потребность в финансовых ресурсах корректируется ежегодно с учетом хода выполнения мероприятий подпрограммы в рамках бюджетных средств на текущий финансовый год.».
1.8.8. Раздел 6 «Оценка социально-экономической и экологической эффективности» изложить в следующей редакции:
«Из-за отсутствия финансовых средств результат отсутствует».
1.9. В подпрограмму «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Бейский район на 2014-2016 гг.» приложения 7 к муниципальной программе «Развитие и совершенствование муниципального образования Бейский район на 2014-2016 годы» внести следующие изменения:
1.9.1. Пункт 5 «Показатели результативности» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«2014 год
- снижение расходов учреждений финансируемых из бюджета МО Бейский район на оплату коммунальных услуг на 2%;
2015 год:
- снижение расходов учреждений финансируемых из бюджета МО Бейский район на оплату коммунальных услуг на 1%;
2016 год:
- снижение расходов учреждений финансируемых из бюджета МО Бейский район на оплату коммунальных услуг на 1 %».
1.9.2. Подпункт 7 «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Общая сумма затрат на весь период действия подпрограммы -27059,66 тыс.рублей, в том числе из местного бюджета – 725,66 тыс.руб., из республиканского бюджета – 26334 тыс.руб.из них:
2014 год- -27059,66 тыс.рублей, в том числе из местного бюджета – 725,66 тыс.руб., из республиканского бюджета – 26334 тыс.руб., 2015 год- 0 руб., 2016 год- 0 руб.».
1.9.3. Раздел 3 «Перечень подпрограммных мероприятий» изложить в следующей редакции:
« |
№ п/п |
Мероприятия | 2014 год, тыс. руб. |
2015 год, тыс. руб. |
2016 год, тыс. руб. |
Исполнители мероприятий | |
1 | Модернизация насосного оборудования с целью экономии энергоресурсов (приобретение и установка насосов в скважинах № 577 и 750 с.Новоенисейка, в т.ч. | 1460 | * | * | Администрация Бейского района отдел по вопросам ЖКХ, строительства, архитектуры, энергетики, транспорта и связи совместно с экономическим отделом) | ||
местный бюджет | 14,6 | ||||||
республиканский бюджет | 1445,4 | ||||||
2 | Модернизация насосного оборудования с целью экономии энергоресурсов (установка частотных преобразователей в котельной с.Новоенисейка, в т.ч. | 800 | * | * | |||
местный бюджет | 8 | ||||||
республиканский бюджет | 792 | ||||||
3 | Модернизация насосного оборудования с целью экономии энергоресурсов (установка частотных преобразователей с.Бея (котельная «Исполком»), в т.ч. |
340 | * | * | Администрация Бейского района отдел по вопросам ЖКХ, строительства, архитектуры, энергетики, транспорта и связи совместно с экономическим отделом) | ||
местный бюджет | 3,4 | ||||||
республиканский бюджет | 336,6 | ||||||
4 | Модернизация тепловых сетей обеспечивающих теплоснабжение (ремонт теплотрассы с.Новоенисейка), в т.ч. |
802,7 | * | * | |||
местный бюджет | 44,7 | ||||||
республиканский бюджет | 758 | ||||||
5 | Модернизация тепловых сетей обеспечивающих теплоснабжение (ремонт теплотрассы с.Бея), в т.ч. |
841,6 | * | * | Администрация Бейского района отдел по вопросам ЖКХ, строительства, архитектуры, энергетики, транспорта и связи совместно с экономическим отделом) | ||
местный бюджет | 37,6 | ||||||
республиканский бюджет | 804 | ||||||
6 | Модернизация объектов генерации тепловой энергии, обеспечивающая теплоснабжение (установка частотных преобразователей с.Бея (котельная «Центральная»), в т.ч. | 675,5 | * | * | |||
местный бюджет | 105,5 | ||||||
республиканский бюджет | 570 | ||||||
7 | Применение энергосберегающих технологий на объектах уличного освещения (приобретение светильников уличного освещения д. Дехановка), в т.ч. |
653,1 | * | * | Администрация Бейского района отдел по вопросам ЖКХ, строительства, архитектуры, энергетики, транспорта и связи совместно с экономическим отделом) | ||
местный бюджет | 33,1 | ||||||
республиканский бюджет | 620 | ||||||
8 | Применение энергосберегающих технологий на объектах уличного освещения в поселениях района, в т.ч. | 1683,84 | * | * | |||
местный бюджет | 16,84 | ||||||
республиканский бюджет | 1667 | ||||||
9 | Модернизация сетей инженерной инфраструктуры, обеспечивающих энергосбережение и повышение энергоэффективности (установка термороботов в образовательных учреждениях района Новокурск, Сабинка, Буденовка), в т.ч. |
6451,6 | * | * | Администрация Бейского района отдел по вопросам ЖКХ, строительства, архитектуры, энергетики, транспорта и связи совместно с экономическим отделом) | ||
местный бюджет | 328,6 | ||||||
республиканский бюджет | 6123 | ||||||
10 | Модернизация сетей инженерной инфраструктуры, обеспечивающих энергосбережение и повышение энергоэффективности (установка термороботов в образовательных учреждениях района (Маткечик), в т.ч. |
3321,3 | * | * | |||
местный бюджет | 33,22 | ||||||
республиканский бюджет | 3288,08 | ||||||
11 | Модернизация сетей инженерной инфраструктуры, обеспечивающих энергосбережение и повышение энергоэффективности (установка термороботов в СДК с.Бондарево, в т.ч. |
2913,006 | * | * | Администрация Бейского района отдел по вопросам ЖКХ, строительства, архитектуры, энергетики, транспорта и связи совместно с экономическим отделом) | ||
местный бюджет | 29,131 | ||||||
республиканский бюджет | 2883,875 | ||||||
12 | Модернизация сетей инженерной инфраструктуры, обеспечивающих энергосбережение и повышение энергоэффективности (установка термороботов в ДК д.В-Киндерла, в т.ч. |
3248,534 | * | * | |||
местный бюджет | 32,489 | ||||||
республиканский бюджет | 3216,045 | ||||||
Выполнение энергосберегающих мероприятий, предложенных по результатам проведенных энергетических обследований | |||||||
13 | Ремонт теплотрассы д\с Ручеек с.Кирба, в т.ч. | 294,94 | * | * | Управление образования администрации Бейского района | ||
местный бюджет | 2,94 | ||||||
республиканский бюджет | 292 | ||||||
14 | Ремонт теплотрассы и замена котла д/с Ивушка с.Бея, в т.ч. | 400,2 | * | * | |||
местный бюджет | 4 | ||||||
республиканский бюджет | 396,2 | ||||||
15 | Замена окон в образовательных учреждениях (М-Монок) , в т.ч. | 609,9 | * | * | Управление образования администрации Бейского района | ||
местный бюджет | 6,1 | ||||||
республиканский бюджет | 603,8 | ||||||
16 | Ремонт теплотрассы в образовательных учреждениях (Куйбышево), в т.ч. | 200,63 | * | * | |||
местный бюджет | 2,01 | ||||||
республиканский бюджет | 198,62 | ||||||
17 | Ремонт окон в библиотеке д. М-Монок в т.ч. | 24,67 | * | * | Управление культуры, молодежи, спорта и туризма | ||
местный бюджет | 0,25 | ||||||
республиканский бюджет | 24,42 | ||||||
18 | Замена окон в ДК д.Дехановка в т.ч. | 25,192 | * | * | Бейский сельсовет | ||
местный бюджет | 0,252 | ||||||
республиканский бюджет | 24,94 | ||||||
19 | Замена окон в ДК д.Усть-Киндерла в т.ч. | 61,645 | * | * | Табатский сельсовет | ||
местный бюджет | 0,625 | ||||||
республиканский бюджет | 62,02 | ||||||
20 | Модернизация тепловых сетей с.Бея в т.ч. | 635,3 | * | * | Бейский сельсовет | ||
местный бюджет | 6,3 | ||||||
республиканский бюджет | 629 | ||||||
21 | Модернизация тепловых сетей с.Новоенисейка в т.ч. | 505 | * | * | Новоенисейский сельсовет | ||
местный бюджет | 5 | ||||||
республиканский бюджет | 500 | ||||||
22 | Замена сетей водоснабжении в с.Табат в т.ч. | 707 | * | * | Табатский сельсовет | ||
местный бюджет | 7 | ||||||
республиканский бюджет | 700 | ||||||
23 | Замена сетей водоснабжении в с.Бея в т.ч. | 404 | * | * | Бейский сельсовет | ||
местный бюджет | 4 | ||||||
республиканский бюджет | 400 | ||||||
ИТОГО по подпрограмме | 27059,66 | * | * | ||||
местный бюджет | 725,66 | ||||||
республиканский бюджет | 26334,0 | ». |
1.9.4.Раздела 4 «Обоснование ресурсной обеспеченности» изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2014 – 2016 годах составляет 27059,66 тыс.руб., в том числе:
2014 год- 27059,66 тыс.рублей, в т.ч. местный бюджет- 725,66 тыс.руб., республиканский бюджет- 26334 тыс.руб.;
2015 год – 0 рублей;
2016 год – 0 рублей.
Сельские поселения участвуют в софинансировании при условиях утвержденной аналогичной программой (подпрограммой) и предусмотренным объемом финансирования.
Объемы финансирования подпрограммы подлежит уточнению при формировании бюджета на соответствующий период.».
2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.