Российская Федерация
Республика Хакасия
Администрация Бейского района Республики Хакасия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 ноября 2014 г.
с.Бея
№ 935
О внесении изменений в программу «Социальная поддержка граждан Бейского района на 2014-2016 годы», утвержденную постановлением администрации Бейского района от 05.11.2013г. № 861
Руководствуясь статьей 14 Устава муниципального образования Бейский район,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Социальная поддержка граждан Бейского района на 2014-2016 годы», утвержденную постановлением администрации Бейского района  от 05.11.2013г. №861, изменения следующего содержания:
1.1. Подраздел 6 «Объемы и источники финансирования программы» паспорта программы изложить в новой редакции:
«Затраты на период действия программы составляют всего-  136362,3 тыс.руб., из них: 2014 год: 45984,3 тыс.руб., в т.ч. местный бюджет- 5113,3 тыс.руб., республиканский бюджет- 34236,0 тыс.руб., федеральный бюджет- 6326,0 тыс.руб., внебюджетные источники -309 тыс.руб.
2015 год- 42839 тыс.руб., в т.ч. местный бюджет- 3300 тыс.руб.,
республиканский бюджет- 33668,0 тыс.руб., федеральный бюджет- 5871,0 тыс.руб.,
2016 год- 47539 тыс.руб., в т.ч. местный бюджет- 3300 тыс.руб.,
республиканский бюджет- 38075,0 тыс.руб., федеральный бюджет- 6164,0 тыс.руб.».
1.2. Раздел 3 «Перечень программных мероприятий» изложить в следующей редакции:

«

Наименование подпрограммы, источник
 финансирования
 Объем финансирования, тыс.руб.
 всего  в том числе по годам
 2014  2015  2016
1 2 3 4 5
Подпрограмма «Старшее поколение на 2014-2016 гг.»
Всего по подпрограмме 11136 4536 3300 3300
в т.ч. местный бюджет 11136 4536 3300 3300
Подпрограмма «Молодежь Бейского района на 2014-2016гг.»
Всего по подпрограмме 500 500 * *
в т.ч. местный бюджет 500 500 * *
Подпрограмма «Совершенствование социальной поддержки семьи и детства на 2014-2016 гг.»
Всего по подпрограмме 80179 27241 26469 26469
в т.ч. республиканский бюджет 80179 27241 26469 26469
Подпрограмма «Дети – сироты на 2014-2016 гг.»
Всего по подпрограмме 44183 13343 13070 17770
в т.ч. Республиканский бюджет 25800 6995 7199 11606
Федеральный бюджет 18361 6326 5871 6164
Местный бюджет 22 22 * *
Подпрограмма «Организация отдыха детей на 2014-2016 гг.»
Всего по подпрограмме 364,3 364,3 * *
Местный бюджет 55,3 55,3 * *
Внебюджетные источники 309 309 * *
Подпрограмма «Дети- инвалиды на 2014-2016 гг.»
Всего по подпрограмме * * * *
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 136362,3 45984,3 42839 47539
в т.ч. Местный бюджет 11713,3 5113,3 3300 3300
Республиканский бюджет 105979 34236 33668 38075
Федеральный бюджет 18361 6326 5871 6164

 

Внебюджетные источники 309 309 * *

».

1.3. Раздел 4 «Обоснование ресурсной обеспеченности» изложить в следующей редакции:
«Затраты на период действия программы составляют всего-  136362,3 тыс.руб., из них: 2014 год: 45984,3 тыс.руб., в т.ч. местный бюджет- 5113,3 тыс.руб., республиканский бюджет- 34236,0 тыс.руб., федеральный бюджет- 6326,0 тыс.руб., внебюджетные источники -309,0 тыс.руб.
2015 год- 42839 тыс.руб., в т.ч. местный бюджет- 3300 тыс.руб.,
республиканский бюджет- 33668,0 тыс.руб., федеральный бюджет- 5871,0 тыс.руб.,
2016 год- 47539 тыс.руб., в т.ч. местный бюджет- 3300 тыс.руб.,
республиканский бюджет- 38075,0 тыс.руб., федеральный бюджет- 6164,0 тыс.руб.».
            1.4. В подпрограмму «Старшее поколение на 2014-2016 гг.» приложения 1 к муниципальной программе «Социальная поддержка граждан Бейского района на 2014-2016 годы» внести следующие изменения:
1.4.1.Раздел 3 «Перечень подпрограммных мероприятий» изложить в следующей редакции:

           

«

Наименование мероприятий Сроки исполнения Исполнители Объем финансирования, тыс.руб.

 

      2014 год 2015 год 2016 год

1.

Проведение мероприятий, посвященных Дню Победы       май УКМСиТ совместно с районным Советом ветеранов 150 * *

2.

Проведение районных мероприятий, посвященных 90-летию района 1-2 квартал 5 * *

3.

Встреча
ветеранов сельского хозяйства
   ноябрь * * *

4.

Финансовая поддержка для проведения мероприятий с первичными организациями  в течение года 20 * *

5.

Оказание  помощи малоимущим гражданам (вдовам участников ВОВ, труженикам тыла, нуждающимся,  одиноко проживающим) в течение года * * *

6.

Осуществление ежегодных единовременных социальных выплат
Почетным гражданам Бейского района
-проведение мероприятий для  Почетных граждан
март март 80 * *

7.

Мероприятия, посвященные Дню пожилых людей Октябрь 3 * *

8.

Проведение спортивных мероприятий:
-автопробег
-районная спартакиада ветеранов
-районное соревнование по шашкам
-участие ветеранов в различных республиканских мероприятиях
 2-3 квартал 2
3 5
* *

9.

Чествование ветеранов, активистов, юбилейных супружеских пар    4 квартал 5 * *

10.

Чествование ветеранов полиции 4 квартал 5    

11.

Проведение мероприятий посвященных дню матери   15    

12.

Экскурсии ветеранов  по значимым местам Хакасии в течение года 2 * *

 

13.

Обмен опытом работы с соседями по территории в течение года 1 * *

14.

Проведение мероприятия
-«День инвалидов»
4 квартал 2 * *

15.

Проведение спартакиады для людей с ограниченными возможностями 3 квартал 2 * *

16.

Новогодний бал-маскарад декабрь * * *

17.

Доплата к пенсиям муниципальных служащих  Бейского района ежемесячно Администрация района 3300 3300 3300

18.

Разработка ПСД мемориальный комплекс Март-апрель Администрация района 100 - -

19.

Строительство мемориального комплекса в с.Бея Июнь-август УКМСиТ 836 * *

 

        ИТОГО:   4536 3300 3300

 

».

           

1.5. В подпрограмму «Молодежь Бейского района  на 2014-2016 годы» приложения 2 к муниципальной программе «Социальная поддержка граждан Бейского района на 2014-2016 годы» внести следующие изменения:
1.5.1.Пункт 8 «Объемы и источники финансирования» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования подпрограммы из местного бюджета составляет 500 тыс.руб., из них 2014 год-500 тыс.руб., 2015 год- 0 руб., 2016 год- 0 руб.».
1.5.2. Раздел 3 «Перечень программных мероприятий» изложить в новой редакции:

«

№ п/п

Наименование мероприятия Исполнители
Сроки исполнения
Объем финансирования из местного бюджета, тыс. руб.
КБК Всего в том числе по годам
2014 2015 2016
1. Вовлечение  молодежи в социальную практику

 

 
1.1 Организация обучающих мероприятий, семинаров, тренингов УКМСиТ в течение года 340 0 0 0 0
1.2 Организация деятельности Молодежной общественной палаты УКМСиТ в течение года 340 0 0 0 0
1.3 Мероприятия, направленные на развитие и поощрение добровольческой деятельности в молодежной среде (Районная неделя Добрых Дел - весенняя и осенняя (добровольческие акции), «Наше время» - районный слет волонтерских объединений, Школа лидера) УКМСиТ в течение года 340
290
0
0
0
0
0
0
0
0
1.4 Обучение представителей общественных объединений (выездные семинары для активной молодежи района, «Работа Советов молодежи в поселениях») УКМСиТ в течение года 340 0 0 0 0
  ИТОГО по разделу «Вовлечение  молодежи в социальную практику»     340
290
0
0
0
0
0
0
0
0
2. Поддержка инициативной и талантливой молодёжи
2.1 Премии главы администрации  учащейся и работающей молодёжи УКМСиТ ноябрь 290
340
0 0
0
0
0
0
0
2.2 Конкурс социально-значимых  проектов «Мечты сбываются!» УКМСиТ в течение года 290 0 0 0 0
2.3 Участие в конкурсе грантов Правительства РХ  в области государственной молодежной политики      УКМСиТ в течение года 340 0 0 0 0
2.4 Проведение районных молодежных творческих и интеллектуальных мероприятий (Молодежный фестиваль народного творчества «Праздник русской березки», фестиваль творческой молодежи района «Звездное лето», районный фестиваль команд КВН, фестиваль гитарной песни «Серебряная струна» и др.) УКМСиТ в течение года 340
290
0
0
0
0
0
0
0
0
2.5 Участие в республиканских, общероссийских, международных конкурсах,  слетах, фестивалях и форумах молодежи, поездки на фестивали, конкурсы, форумы (Республиканский Форум молодежи, семинары по молодежной политике, фестиваль «Манифест», фестиваль «Весна в Хакасии», «Патриот России», «Кочующая столица», АЛЬФА, Форум по трудоустройству, Школа молодежного предпринимательства  и др.)     УКМСиТ в течение года 340 0 0 0 0
2.6 Проведение смотра конкурса среди советов молодежи поселений на самый  благоустроенный населенный пункт Бейского района «Мое село»     УКМСиТ (специалист по молодеж. политике) в течение года 251 500 500 0 0
  ИТОГО по разделу «Поддержка инициативной и талантливой
молодёжи»
    290
340
251
0
0
500
0
0
500
0
0
0
0
0
0
3. Формирование культуры патриотизма, нравственности, гражданственности.
Сохранение здоровья молодежи
3.1 Организация и проведение тематических форумов, акций, конкурсов, слётов, спортивных и других районных мероприятий для молодёжи: День молодежи, Молодежный праздник «День Нептуна», районные молодежные велогонки «Жажда скорости», туристско-патриотический слет молодежных команд «Гора выживания», Фестиваль молодежных субкультур «Движение», работа с инвалидами, велопробег по памятникам ВОВ и др. УКМСиТ в течение года 290
340
0
0
0
0
0
0
0
0
3.2 Участие в республиканских  слетах молодежи, поездки на фестивали, конкурсы, форумы (Республиканский слет волонтеров – озеро Беле, Молодежный фестиваль «Оставь свой яркий след на планете» - Копьево, Республиканский добровольческий форум – Абакан, и др.) УКМСиТ в течение года 340 0 0 0 0
3.3 Поддержка и развитие технического творчества молодежи  УКМСиТ в течение года 340 0 0 0 0
3.4 Организация деятельности и развитие пейнтбольного клуба «Экстримал» на базе молодежного центра УКМСиТ в течение года 340 0 0 0 0
3.5 Социальная адаптация молодежи с ограниченными возможностями: проведение мониторинга на выявление возможностей и проблем данной категории молодых людей; проведение общих сборов и мероприятий различной направленности; участие в форумах регионального и общероссийского уровня УКМСиТ в течение года 340 0 0 0 0
3.6 Фестиваль дворового футбола УКМСиТ август 290
340
0
0
0
0
0
0
0
0
  ИТОГО по разделу «Формирование культуры патриотизма, нравственности, гражданственности. Сохранение здоровья молодежи»     290
340
0
0
0
0
0
0
0
0
4. Информационное и методическое обеспечение деятельности
в сфере реализации государственной молодёжной политики в Бейском районе
4.1 Информационно-методические, организационно-хозяйственные расходы на осуществление и сопровождение деятельности  общественных молодежных объединений УКМСиТ в течение года 340 0 0 0 0
4.2 Проведение ежегодного мониторинга по реализации молодежной политики на территории Бейского района изготовление и распространение печатных изданий, видеоматериалов УКМСиТ IV кв. 340 0 0 0 0
  ИТОГО по разделу «Информационное и методическое обеспечение деятельности
в сфере реализации государственной молодёжной политики в Бейском районе»
    340 0 * 0 0
  5. Формирование инфраструктуры реализации государственной молодёжной политики
5.1 Создание музея молодежного движения в Бейском районе ЦМИ в течение года 340 0 0 0 0
5.2 Подготовка специалистов по работе с молодежью. Премиальный фонд для поощрения председателей молодежных советов территорий. УКМСиТ в течение года 290 0 0 0 0
5.3 Развитие учреждения по работе с молодежью (Центр молодежных инициатив) УКМСиТ в течение года 340 0 0 0 0
  ИТОГО по разделу «Формирование инфраструктуры реализации государственной молодёжной политики»     340
290
0
0
0
0
0
0
0
0
  ИТОГО:     340
290
251
0
0
500
0
0
500
0
0
0
0
0
0
  ВСЕГО:       500 500 0 0

».

1.5.3. Раздел 4 «Обоснование ресурсной обеспеченности» изложить в следующей редакции:
            «Объем финансирования подпрограммы из местного бюджета составляет 500 тыс.руб., из них 2014 год-500 тыс.руб., 2015 год- 0 руб., 2016 год- 0 руб.
Объем финансирования подпрограммы может корректироваться при принятии бюджета на очередной финансовый год.».
            1.6. В подпрограмму «Совершенствование социальной поддержки семьи и детства на 2014-2016 гг.» приложения 3 к муниципальной программе «Социальная поддержка граждан Бейского района на 2014-2016 годы» внести следующие изменения:
1.6.1.Пункт 8 «Объемы и источники финансирования» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Финансирование только за счет республиканского бюджета. Всего затраты  составляют 80179,0 тыс.рублей., в т.ч. 2014 год- 27241,0 тыс.руб., 2015 год- 26469,0 тыс.руб., 2016 год- 26469,0 тыс.руб.».
1.6.2. Раздел 3 «Перечень подпрограммных мероприятий» изложить в следующей редакции:

«

Наименование мероприятий Объем финансирования, тыс.руб. Ответственный исполнитель

 

  2014 год 2015 год 2016 год
1. Субвенции на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в частных, государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, и частных организациях, осуществляющих присмотр и уход за детьми 1520 1520 1520 Управление образования
2. Субвенции на выплату  ежемесячных денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в опекунской и приёмной семье, а также вознаграждения, причитающегося приёмному родителю 25721 24949 24949
  ИТОГО 27241 26469 26469

».

1.6.6. Раздел 4 «Обоснование ресурсной обеспеченности» изложить в следующей  редакции:
«Подпрограммные мероприятия реализуются за счет средств бюджета Республики Хакасия.
Всего затраты составляют 80179,0 тыс.руб., 2014 год- 27241 тыс.рублей, 2015 год- 26469 тыс.рублей, 2016 год- 26469 тыс.рублей.
Объем финансирования подпрограммы может корректироваться при принятии бюджета на очередной финансовый год.».
            1.7. В подпрограмму «Дети-сироты района на 2014-2016 гг.» приложения 4 к муниципальной программе «Социальная поддержка граждан Бейского района на 2014-2016 годы» внести следующие изменения:
1.7.1. Пункт 6 «Объемы и источники финансирования» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Средства местного бюджета 22 тыс. руб., из них 2014 год- 22 тыс.руб., 2015 год- 0 руб., 2016 год- 0 руб.;
Средства Республиканского бюджета 25800 тыс.руб., из них 2014 год- 6995 тыс.руб., 2015 год- 7199,0 тыс.руб., 2016 год- 11606,0 тыс.руб.;
Средства Федерального бюджета 18361 тыс.руб., из них 2014 год- 6326 тыс.руб., 2015 год- 5871,0 тыс.руб., 2016 год- 6164,0 тыс.руб.
Итого по подпрограмме 44183,0 тыс.руб.».
1.7.2. Раздел 3 «Перечень подпрограммных мероприятий» изложить в следующей редакции:

«

№ п/п Наименование мероприятий Всего Сумма по годам, тыс.руб.
  2014
год
2015 год 2016
год
 
1 Обеспечение законных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа жилой площадью
Ремонт   жилых помещений, представленных по договору социального найма и найма специализированных жилых помещений детям-сиротам и  детям, оставшимся без попечения родителей и лицам из их числа:
-Местный бюджет
-Республиканский бюджет
-Федеральный бюджет
44161 0
25800
18361
13321 0
6995
6326
13070 0
7199
5871
17770 0
11606
6164
УО, КУМИ, Главы муниципальных образований поселений (по согласованию)
2 Проведение районного конкурса «Замещающая семья» 0 0 0 0 УО
3 Организация работы клуба замещающих семей 0 0 0 0 УО
4 Подготовка и участие в республиканском фестивале «Хрустальный башмачок» 0 0 0 0 УО
5 Организация летнего отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей , в том числе  0 0 0 0 УО
6 - Приобретение путевок для воспитанников Бейской СКШИ   в оздоровительный лагерь «Березка».  0 0 0 0 УО
7 Участие в форуме приемных родителей 22 22 0 0 УО
  Итого: 44183 13343 13070 17770  

».

1.7.3. Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения» изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования на период 2014-2016 годов составит 44183,0 тыс. рублей, в том числе:
 Средства местного бюджета 22 тыс. руб., из них 2014 год- 22 тыс.руб., 2015 год- 0 руб., 2016 год- 0 руб.;
Средства Республиканского бюджета 25800 тыс.руб., из них 2014 год- 6995 тыс.руб., 2015 год- 7199,0 тыс.руб., 2016 год- 11606,0 тыс.руб.;
Средства Федерального бюджета 18361 тыс.руб., из них 2014 год- 6326 тыс.руб., 2015 год- 5871,0 тыс.руб., 2016 год- 6164,0 тыс.руб.
Объем финансирования подпрограммы может корректироваться при принятии бюджета на очередной финансовый год.».
            1.8.В подпрограмму «Организация отдыха детей на 2014-2016 гг.»  приложения 5 к муниципальной программе «Социальная поддержка граждан Бейского района на 2014-2016 годы» внести следующие изменения:
1.8.1. Пункт 7 «Объемы и источники финансирования» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Средства местного бюджета:  2014г. – 55,3 тыс.руб.; 2015г. – 0 руб.; 2016г. - 0 тыс.руб.
Внебюджетные источники всего 309,0 тыс. руб., из них в 2014 году 309,0 тыс. рублей.
Всего по подпрограмме за 2014-2016  годы –364,3 руб.».
1.8.2. Раздел 3 «Перечень программных мероприятий» изложить в следующей редакции:

«

№ п/п Наименование мероприятий Всего Объём финансирования, руб. Исполнитель
2014 2015 2016  
1 Участие спортсменов в республиканских и межрегиональных спортивно-массовых мероприятиях 0 0 0 0 УО
2 Республиканский слёт «Молодых избирателей Хакасии» 0 0 0 0 УО
3 Проведение военно-полевых сборов 55300 55300 0 0 УО
4 Республиканский туристический слет 0 0 0 0 УО
5 Открытие оздоровительных лагерей при школах и ЦДТ 0 0 0 0 УО
6 Президентские состязания 0 0 0 0 УО
7 Президентские спортивные игры 0 0 0 0 УО
8 Проведение районных семинаров-практикумов, семинаров вожатых, начальников пришкольных оздоровительных лагерей по организации летнего отдыха 0 0 0 0 УО
9 Районная военно-спортивная игра «Зарница» 0 0 0 0 УО
10 Районная ёлка одаренных детей 0 0 0 0 УО
11 Районная конференция по итогам районной программы «Лето 201… г.» 0 0 0 0 УО
12 Районные соревнования по баскетболу 0 0 0 0 УО
13 Районные соревнования по волейболу 0 0 0 0 УО
14 Районные соревнования по зимнему многоборью 0 0 0 0 УО
15 Районные соревнования по лёгкой атлетике 0 0 0 0 УО
16 Районные соревнования по мини футболу 0 0 0 0 УО
17 Районные соревнования по настольному теннису, шахматам 0 0 0 0 УО
19 Районные соревнования по туризму 0 0 0 0 УО
20 Районный конкурс отрядов ЮИД «Безопасное колесо» 0 0 0 0 УО
21 Республиканская военно-спортивная игра «Зарница» 0 0 0 0 УО
22 Республиканская ёлка одарённых детей 0 0 0 0 УО
23 Республиканская олимпиада знатоков правил дорожного движения 0 0 0 0 УО
24 Участие спортсменов в республиканских и межрегиональных спортивно-массовых мероприятиях 0 0 0 0 УО
25 Фонд оплаты труда бойцов трудового отряда 251000 251000 - - УО
26 Фонд оплаты труда бригадиров 25000 25000 - - УО

 

27 Фонд оплаты труда бухгалтер, кадровика
(3187,67*2)
13000 13000 - - УО

 

28 Приобретение питьевой воды 1000 1000 - - УО

 

29 Приобретение перчаток 600 600 - - УО

 

30 Приобретение трудовых книжек 5000 5000 - - УО

 

31 Приобретение канцелярских товаров в том числе:
-изготовление буклета о работе трудотряда
-приобретение картриджа
-бумага
-папка-файл –
перфорированная А4
-папка регистр, ручки
-шары

9400
3000
1000
1400
2000
1000
1000

9400
3000
1000
1400
2000
1000
1000
- - УО

 

32 Памятные сувениры бойцам трудового отряда 4000 4000 - - УО

 

  ИТОГО 364300 364300 0 0  

 

  в т.ч.
Местный бюджет
55300 55300 0 0  

 

  Внебюджетные источники 309000 309000 0 0  

».

1.8.3.Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения» изложить в следующей редакции:
«Общая сумма затрат по подпрограмме составляет 364,3 тыс.руб..
Финансовые средства за счет средств местного бюджета Бейского района в сумме 55,3 тыс. руб.,  из них в 2014г. –  55,3 тыс. руб.,  в 2015г. –  0 руб., в 2016 г. – 0 руб.
Финансовые средства за счет внебюджетных источников в сумме 309,0 тыс. руб., из них в 2014 году 309,0 тыс. руб..
Объем финансирования подпрограммы может корректироваться при принятии бюджета на очередной финансовый год.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам Картавцеву Е.М.

И.о. главы администрации
А. Богданов