Республика Хакасия
Администрация Бейского района Республики Хакасия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Экономическое развитие и повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования Бейский район на 2014-2019 годы», утвержденную постановлением администрации Бейского района от 05.11.2013г. № 858:
1.1. Раздел 8 «Объемы и источники финансирования» паспорта программы изложить в следующей редакции:
«Всего затрат на реализацию программы 5548,99 тыс.рублей, из них местный бюджет – 2114,19 тыс.рублей, республиканский бюджет – 253 тыс.рублей, федеральный бюджет- 755 тыс.рублей, средства ГКУ РХ «ЦЗН Бейского района-2426,8 тыс.рублей».
1.2. Таблицу раздела 3 « Перечень программных мероприятий» изложить в следующей редакции:
« | Наименование подпрограммы, источник финансирования |
Объем финансирования, тыс.руб. | ||||||||
всего | в том числе по годам | |||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
Подпрограмма «Сохранение и развитие малого и среднего предпринимательства в Бейском районе на период 2014-2019 гг.» Ответственный исполнитель администрация Бейского района (экономический отдел) |
||||||||||
Всего по подпрограмме | 1400 | 1100 | * | * | * | 150 | 150 | |||
Местный бюджет | 500 | 200 | 150 | 150 | ||||||
Республиканский бюджет | 179 | 179 | * | * | ||||||
Федеральный бюджет | 721 | 721 | * | * | ||||||
Подпрограмма «Развитие торговли в Бейском районе Республики Хакасия на 2014-2019 гг.» Ответственный исполнитель администрация Бейского района (экономический отдел) |
||||||||||
Всего по подпрограмме | * | * | * | * | * | * | * | |||
Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании Бейский район на 2014-2019г.г.» Ответственный исполнитель администрация Бейского района (специалист по охране труда) |
||||||||||
Всего по подпрограмме | 263,98 | 33,98 | 30 | * | * | 100 | 100 | |||
Местный бюджет | 263,98 | 33,98 | 30 | * | * | 100 | 100 | |||
Подпрограмма «Развитие трудовых ресурсов Бейского района на 2014-2019 гг.» Ответственный исполнитель: УО, ГКУ РХ «ЦЗН Бейского района» |
||||||||||
Средства ГКУ РХ «ЦЗН Бейского района | 2426,8 | 1210,7 | 1216,1 | * | * | |||||
Местный бюджет | 100 | 50 | 50 | |||||||
Всего по подпрограмме | 2526,8 | 1210,7 | 1216,1 | * | * | 50 | 50 | |||
Подпрограмма «Профессиональное развитие муниципальной службы муниципального образования Бейский район на 2014-2019 гг.» Ответственный исполнитель администрация Бейского района (отдел кадровой, мобилизационной и специальной работе) |
||||||||||
Всего по подпрограмме | 1358,21 | 118,21 | 5 | * | * | 586 | 649 | |||
Местный бюджет | 1250,21 | 10,21 | 5 | 586 | 649 | |||||
Республиканский бюджет | 74 | 74 | * | * | ||||||
Федеральный бюджет | 34 | 34 | * | * | ||||||
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 5548,99 | 2462,89 | 1251,1 | * | * | 886 | 949 | |||
Местный бюджет | 2114,19 | 244,19 | 35 | 886 | 949 | |||||
Республиканский бюджет | 253 | 253 | * | * | * | |||||
Федеральный бюджет | 755 | 755 | * | * | * | |||||
Средства ГКУ РХ «ЦЗН Бейского района | 2426,8 | 1210,7 | 1216,1 | * | * | ». |
1.3. Раздел 4 «Обоснование ресурсной обеспеченности» изложить в следующей редакции:
«Затраты на весь срок реализации Программы составляют –5548,99 тыс. рублей.
Из местного бюджета: 2014 год – 244,19 тыс. рублей; 2015 год – 35 тыс. рублей; 2016 год – 0 рублей; 2017 год- 0 рублей; 2018 год- 886 тыс.рублей; 2019 год- 949 тыс.рублей.
Из республиканского бюджета: 2014 год – 253 тыс. рублей; 2015 год – 0 рублей; 2016 год – 0 рублей; 2017 год- 0 рублей; 2018 год- 0 рублей; 2019 год- 0 рублей.
Из федерального бюджета: 2014 год – 755 тыс. рублей; 2015 год – 0 рублей; 2016 год – 0 рублей; 2017 год- 0 рублей; 2018 год- 0 рублей; 2019 год- 0 рублей.
Средства ГКУ РХ «ЦЗН Бейского района - 2426,8 тыс.рублей, из них: 2014 год – 1210,7 тыс. рублей; 2015 год – 1216,1 тыс. рублей; 2016 год – 0 рублей; 2017 год- 0 рублей; 2018 год- 0 рублей; 2019 год- 0 рублей.
Объем финансирования ежегодно уточняется при формировании бюджета на соответствующий год и по результатам оценки эффективности реализации программ.».
1.4. В подпрограмму «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании Бейский район на 2014 -2019 гг.» приложения 3 к муниципальной программе «Экономическое развитие и повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования Бейский район на 2014-2019 годы» внести следующие изменения:
1.4.1.Пункт 9 «Объем и источник финансирования» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«-средства местного бюджета всего 263,98 тыс. рублей в т.ч. 2014 год – 33,98 тыс. рублей, 2015 год – 30 тыс. рублей, 2016 год-0 рублей; 2017 год -0 рублей, 2018 год -100 тыс. рублей; 2019 год- 100 тыс.рублей;
- средства организаций района».
1.4.2. В таблице раздела 3 «Перечень подпрограммных мероприятий» пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
« | 2.6 | Подготовка и проведение районных праздников труда | Администрация Бейского района, руководители организаций |
ежегодно март-июнь | 30,0 | 25,0 | х | х | 95,0 | 95,0 | Средства местного бюджета | ». |
1.4.3. В таблице раздела 3 «Перечень подпрограммных мероприятий» пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
« | 2.7 | Изготовление фотографий победителей конкурсов лучший по профессии | Администрация Бейского района | Ежегодно июнь | 3,98 | 5,0 | х | х | 5,0 | 5,0 | Средства местного бюджета | ». |
1.4.4. В таблице раздела 3 «Перечень подпрограммных мероприятий» «всего» изложить в следующей редакции:
« | Всего: | 33,98 | 30,0 | х | х | 100,0 | 100,0 | ||
Итого: | 263,98 | ». |
1.4.5. Раздел 4 «Обоснование ресурсной обеспеченности» изложить в следующей редакции:
«Финансирование подпрограммы осуществляется из следующих источников:
- средства организаций, предусмотренные на мероприятия по улучшению условий и охраны труда;
- средства местного бюджета: 2014 год 33,98 тыс. рублей, 2015 год – 30 тыс. рублей, 2016 год - 0 рублей, 2017 год 0 рублей, 2018 год- 100 тыс. рублей, 2019 год- 100 тыс. рублей.
В течения действия подпрограммы потребность в финансовых средствах может изменяться.».
1.5. В подпрограмму «Профессиональное развитие муниципальной службы муниципального образования Бейский район на 2014-2019 гг.» приложения 5 к муниципальной программе «Экономическое развитие и повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования Бейский район на 2014-2019 годы» внести следующие изменения:
1.5.1.Пункт 8 «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта изложить в следующей редакции: «Предусмотрено всего – 1358,21 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 118,21 тыс. рублей, из них местный бюджет 10,21 тыс. рублей, республиканский бюджет- 74,0 тыс. рублей; федеральный бюджет 34,0 тыс. рублей; 2015 год – 5,0 тыс. рублей из них местный бюджет 5,0 тыс. рублей; 2016 год -0 рублей; 2017 год -0 рублей; 2018 год -586,0 тыс. рублей, из них местный бюджет 586,0 тыс. рублей; 2019 год -649,0 тыс. рублей».
1.5.2. Таблицу 1 раздела 3 «Перечень подпрограммных мероприятий» изложить в следующей редакции:
« | Наименование мероприятия | Объем финансовых средств, тыс.рублей | Исполнитель | |||||||
Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||
1.Профессиональная переподготовка, курсы повышения квалификации в т.ч. |
1174 | 84,0 | 5,0 | * | * | 516,0 | 569,0 | Администрация Бейского района (отдел кадровой, мобилизационной и специальной работы) | ||
местный бюджет | 1100,0 | 10,0 | 5,0 | * | * | 516,0 | 569,0 | |||
республиканский бюджет | 74,0 | 74,0 | * | * | * | * | * | |||
2.Проведение тематических семинаров, учебных занятий | Не требует денежных вложений | |||||||||
3.Проведение конкурса «Лучший муниципальный служащий» | 150,0 | * | * | * | * | 70,00 | 80,0 | Главный специалист по контролю и работе по территориям | ||
4.Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих и работников финансовой сферы муниципальных образований в т.ч. |
34,21 | 34,21 | * | * | * | * | * | Управление финансов Администрации Бейского района | ||
местный бюджет | 0,21 | 0,21 | * | * | * | * | * | |||
республиканский бюджет | 34,0 | 34,0 | * | * | * | * | * | |||
Итого: | 1358,21 | 118,21 | 5,0 | * | * | 586,0 | 649,0 | ». |
1.5.3. Раздел 4 «Обоснование ресурсной обеспеченности» изложить в следующей редакции:
«Для реализации подпрограммных мероприятий запланированы финансовые средства из разных бюджетов в сумме 1358,21 тыс. рублей, из них:
Год / сумма всего, тыс.руб. | в том числе: | |
код КОСГУ | Сумма | |
2014 / 118,21 | 212 | * |
222 | * | |
226 | 118,21 (расходы на услуги по обучению) | |
290 | * | |
2015/ 5,0 | в том числе: | |
код КОСГУ | Сумма | |
212 | * | |
222 | * | |
226 | 5,0 | |
290 | * | |
2016/0 | в том числе: | |
код КОСГУ | Сумма | |
212 | * | |
222 | * | |
226 | * | |
290 | * | |
2017/0 | в том числе: | |
код КОСГУ | Сумма | |
212 | * | |
222 | * | |
226 | * | |
290 | * | |
2018/586,0 | в том числе: | |
код КОСГУ | Сумма | |
212 | 35,0 | |
222 | 56,0 | |
226 | 425,0 | |
290 | 70,0 | |
2019/649,0 | в том числе: | |
код КОСГУ | Сумма | |
212 | 37,0 | |
222 | 59,0 | |
226 | 473,0 | |
290 | 80,0 |
Объемы финансирования могут корректироваться после утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период.».
2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике и финансам Зданюк И.Д.