Республика Хакасия
Администрация Бейского района Республики Хакасия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие агропромышленного комплекса и социальной сферы на селе на 2014-2019 годы», утвержденную постановлением администрации Бейского района от 05.11.2013г. №857:
1.1. Пункт 8 «Объемы и источники финансирования» паспорта программы изложить в следующей редакции:
«Затраты на весь срок реализации Программы из всех источников составляют – 49535,68 тыс. рублей, в т.ч.:
из них местный бюджет 11369,58 тыс.руб., республиканский бюджет 30487,9 тыс.руб., федеральный бюджет 823,7 тыс.руб.;
2014 год – 19022,3 тыс. рублей;
2015 год – 12142,5 тыс. рублей;
2016 год – 9566,9 тыс. рублей.
2017 год – 438 тыс. рублей;
2018 год – 438 тыс. рублей;
2019 год - 8228 тыс. рублей.».
1.2. Раздел 3 «Перечень программных мероприятий» изложить в следующей редакции:
« | Наименование подпрограммы | Ответственный исполнитель мероприятий |
Объем финансирования, тыс.руб. |
|
|||||||
Всего | в том числе по годам |
|
|||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|
|||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
||
Подпрограмма «Социальное развитие села в муниципальном образовании Бейский район на 2014-2019 гг.» (Развитие сельской местности, оказание поддержки молодым семьям в обеспечении жильем, развитие социальной сферы муниципального образования) |
Администрация Бейского района (отдел ЖКХ, строительства, архитектуры, энергетики, транспорта и связи) |
|
|||||||||
-местный бюджет | 9056,98 | 557,5 | 2158,08 | 426,4 | * | * | 5915 |
|
|||
-республиканский бюджет | 21084,62 | 6677 | 8715,62 | 5692 | * | * | * |
|
|||
- федеральный бюджет | 1551,7 | 823,7 | * | 728 | * | * | * |
|
|||
Всего по подпрограмме | 31693,3 | 8058,2 | 10873,7 | 6846,4 | * | * | 5915 |
|
|||
Подпрограмма «Развитие приоритетных направлений сельского хозяйства муниципального образования Бейский район на 2014-2019гг.» (Развитие агропромышленного комплекса в районе) |
Управление сельского хозяйства, продовольствия, природных ресурсов и охраны окружающей среды |
|
|||||||||
-местный бюджет | 1150 | 200 | 50,0 | 50 | * | * | 850 |
|
|||
-республиканский бюджет | 3858,3 | 1711 | 395,3 | 438 | 438 | 438 | 438 |
|
|||
Всего по подпрограмме | 5008,3 | 1911 | 445,3 | 488 | 438 | 438 | 1288 |
|
|||
Подпрограмма «Создание социокультурного комплекса в деревне Уты Бейского района на 2014-2019 гг.» (Создание социокультурного национального комплекса) |
Администрация Бейского района (главный специалист по контролю и работе с территориями) |
|
|||||||||
-местный бюджет | 1000 | * | * | * | * | * | 1000 |
|
|||
Всего по подпрограмме | 1000 | * | * | * | * | * | 1000 |
|
|||
Подпрограмма «Сохранение и развитие малых сел Бейского района на 2014-2019 гг.» (Создание комфортных условий проживания в малых селах района) |
Администрация Бейского района (экономический отдел совместно с отделом ЖКХ, строительства, архитектуры, энергетики, транспорта и связи |
|
|||||||||
-местный бюджет | 162,6 | 94,1 | 23,5 | 20,0 | 0 | 0 | 25 |
|
|||
-республиканский бюджет | 11971,5 | 8959 | 800,0 | 2212,5 | * | * | * |
|
|||
Всего по подпрограмме | 12134,1 | 9053,1 | 823,5 | 2232,5 | 0 | 0 | 25 |
|
|||
ИТОГО по программе | 49835,68 | 19022,3 | 12142,5 | 9566,9 | 438 | 438 | 8228 |
|
|||
-местный бюджет | 11369,58 | 851,6 | 2231,58 | 496,4 | * | * | 7790 |
|
|||
-республиканский бюджет | 36914,4 | 17347 | 9910,92 | 8342,5 | 438 | 438 | 438 |
|
|||
- федеральный бюджет | 1551,7 | 823,7 | * | 728 | * | * | * | ». |
1.3. Раздел 4 «Обоснование ресурсной обеспеченности» изложить в следующей редакции:
«Затраты на весь срок реализации Программы из всех источников составляют – 42681,18 тыс. рублей, в т.ч.:
2014 год – 19022,3 тыс.рублей, из них местный бюджет 823,5 тыс.руб., республиканский бюджет 17347 тыс.руб., федеральный бюджет 823,5 тыс.руб.;
2015 год – 12142,5 тыс.руб., из них местный бюджет 2231,58 тыс.руб., республиканский бюджет 9910,92 тыс.руб.;
2016 год – 9566,9 тыс.руб., из них местный бюджет- 496,4 тыс. руб., республиканский бюджет 8342,5 тыс.руб.;
2017 год – 438 тыс.руб., из них местный бюджет 0 руб., республиканский бюджет 438 тыс.руб.;
2018 год – 438 тыс.руб., из них местный бюджет 0 руб., республиканский бюджет 438 тыс.руб.;
2019 год – 8228 тыс.руб., из них местный бюджет 7790 тыс.руб., республиканский бюджет 438 тыс.руб.
В том числе:
Подпрограмма «Социальное развитие села в муниципальном образовании Бейский район на 2014-2019 гг.»:
Затраты составляют 31693,3 тыс.руб., из них
2014 год – 8058,2 тыс.руб., из них местный бюджет 823,7 тыс.руб., республиканский бюджет 6677 тыс.руб., федеральный бюджет 823,5 тыс.руб.;
2015 год – 10873,7 тыс. руб., из них местный бюджет 2158,08 тыс.руб., республиканский бюджет 8715,62 тыс.руб.;
2016 год – 6846,4 тыс. руб., из них местный бюджет 426,4 тыс.руб.;
2017 год – 0 руб.,
2018 год – 0 руб.;
2019 год 5915 тыс. руб., из них местный бюджет 5915 тыс.руб.
Подпрограмма «Развитие приоритетных направлений сельского хозяйства муниципального образования Бейский район на 2014-2019гг.»:
Затраты составляют 5008,3 тыс.руб., из них
2014 год – 1911 тыс. руб., из них местный бюджет 200 тыс.руб., республиканский бюджет 1711 тыс.руб.;
2015 год – 445,3 тыс. руб., из них местный бюджет 50 тыс. руб., республиканский бюджет 395,3 тыс. руб.;
2016 год – 488 тыс. руб., из них местный бюджет 50 тыс. руб., республиканский бюджет 438 тыс. руб.,
2017 год – 438 тыс. руб., из них республиканский бюджет 438 тыс. руб.,
2018 год – 438 тыс. руб., из них республиканский бюджет 438 тыс.руб.;
2019 год 1288 тыс. руб., из них местный бюджет 850 тыс. руб., республиканский бюджет 438 тыс. руб.
Подпрограмма «Создание социокультурного комплекса в деревне Уты Бейского района на 2014-2019 гг.»:
Затраты составляют 1000 тыс. руб., из них:
2014 год – 0 руб., 2015 год – 0 руб., 2016 год – 0 руб., 2017 год – 0 руб., 2018 год 0 руб., 2019 год 1000 тыс. руб., из них местный бюджет 1000 тыс.руб.
Подпрограмма «Сохранение и развитие малых сел Бейского района на 2014-2019 гг.»:
Затраты составляют 12134,1 тыс.руб., в том числе:
2014 год – 9053,1 тыс.руб. руб., из них местный бюджет 94,1 тыс. руб., республиканский бюджет 8959,0 тыс.руб.
2015 год – 823,5 тыс. руб., из них местный бюджет 23,5 тыс. руб., республиканский бюджет 800,0 тыс.руб.;
2016 год-2232,5 тыс. руб., из них местный бюджет 20,0 тыс. руб., республиканский бюджет 2212,5,0 тыс.руб.;
2017 год- 0 руб., 2018 год- 0 руб., 2019 год -25 тыс.руб.
Объем финансирования ежегодно уточняется при формировании бюджета на соответствующий год по результатам оценки эффективности реализации программы.».
1.4. В подпрограмму «Социальное развитие села в муниципальном образовании Бейский район на 2014-2019 гг.» приложения 1 к муниципальной программе «Развитие агропромышленного комплекса и социальной сферы на селе на 2014-2019 годы» внести следующие изменения:
1.4.1.Пункт «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования – 31693,3 тыс.руб.
на 2014 год – 8058,2 тыс.руб.;
местный бюджет – 557,5 тыс. руб., республиканский бюджет – 6677 тыс.руб., федеральный бюджет – 833,7 тыс.руб.;
на 2015 год – 10873,7 тыс.руб.;
местный бюджет – 2158,08 тыс. руб.
республиканский бюджет – 8715,62 тыс.руб.;
на 2016 год – 6846,4 тыс. руб.
местный бюджет – 426,4 тыс.руб.
на 2017 год - 0 руб.;
на 2018 год - 0 руб.;
на 2019 год - 5915,0 тыс. руб..
- из федерального и республиканского бюджетов
на условиях софинансирования;
-собственные средства молодых семей;
- иные внебюджетные источники.».
1.4.2. Таблицу раздела 3 «Перечень подпрограммных мероприятий» изложить в следующей редакции:
N п/п | Мероприятия | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | |
Развитие сельской местности и создание основ для повышения престижности проживания в селе | ||||||||
1 | Обеспечение жильем молодых специалистов, из них: | 1041,1 | * | 1183 | * | 0 | 1000 | |
Местный бюджет | 106,9 | 100 | ||||||
Республиканский бюджет | 486 | 711 | ||||||
Федеральный бюджет | 448,2 | 372 | ||||||
2 | Обеспечение жильем граждан проживающих в сельской местности, из них: | 861,4 | * | 1137 | * | * | 1000 | |
Местный бюджет | 78,9 | 100 | ||||||
Республиканский бюджет | 407 | 681 | ||||||
Федеральный бюджет | 375,5 | 356 | ||||||
3 | Строительство водопровода в д. Новокурск, из них: | 4308,1 | * | * | * | * | 750 | |
Местный бюджет | 279,1 | |||||||
Республиканский бюджет | 4029 | |||||||
4 | Строительство водопровода в с.Бондарево | * | * | * | * | * | 750 | |
5 | Строительство дома культуры в а.Маткечик, из них: | 1847,6 | 9174,3 | * | * | * | 750 | |
Местный бюджет | 92,6 | 458,7 | ||||||
Республиканский бюджет | 1755 | 8715,6 | ||||||
6 | Проектно-сметная документация СДК с.Б-Монок | * | 399,6 | * | * | * | * | |
7 | Строительство дома культуры в Б-Монок | * | * | * | * | * | 750 | |
8 | Строительство учительского дома в а.Койбалы -местный бюджет -республиканский бюджет |
* | * | 4526,4 226,4 4300 |
* | * | 450 450 | |
9 | Строительство учительского дома в а.Шалгиново | * | * | * | * | * | 465 | |
10 | Проектно-сметная документация школы в д.Калы | * | 1299,8 | * | * | * | * | |
ИТОГО | 8058,2 | 10873,7 | 6846,4 | * | * | 5915 | ||
Местный бюджет | 557,5 | 2158,1 | 426,4 | * | * | 5915 | ||
Республиканский бюджет | 6677 | 8715,6 | 5692 | * | * | * | ||
Федеральный бюджет | 823,5 | - | 728 | * | * | * | ». |
1.4.3. Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения» изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма «Социальное развитие села в муниципальном образовании Бейский район на 2014-2019 гг.»:
Социальные выплаты гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, признанным нуждающимися в жилом помещении и включенным в список на получение жилья
(тыс. рублей) | |||||||
N п/п | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | |
1. | Сумма | 1902,5 | * | 2320 | * | * | 2000 |
Предоставление субсидий на мероприятия по строительству (реконструкции), капитальному ремонту общеобразовательных учреждений.
(тыс. рублей) | |||||||
N п/п | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | |
1 | Сумма | * | 1299,8 | 4526,4 | * | * | 915 |
Предоставление субсидий на мероприятия по строительству (реконструкции), капитальному ремонту муниципальных объектов культуры.
(тыс. рублей) | |||||||
N п/п | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | |
1 | Сумма | 1847,6 | 9573,9 | * | * | * | 1500 |
Предоставление субсидий на мероприятия по строительству (реконструкции), водопроводов.
(тыс. рублей) | ||||||||
N п/п | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | ||
1 | Сумма | 4308,1 | * | * | * | * | 1500 | ». |
1.5. В подпрограмму «Сохранение и развитие малых сел Бейского района на 2014-2019 гг.» приложения 4 к муниципальной программе «Развитие агропромышленного комплекса и социальной сферы на селе на 2014-2019 годы» внести следующие изменения:
1.5.1. Пункт 7 «Объемы и источники финансирования» паспорта изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования 12134,1 тыс.руб., в т.числе:
Местный бюджет Бейского района 162,6 тыс. рублей, из них: 2014 год – 94,1 тыс. руб.; 2015 год – 23,5 тыс. руб.; 2016 год – 20 руб.; 2017 год – 0 руб.; 2018 год – 0 руб.; 2019 год – 25 тыс. руб.;
Республиканский бюджет – 11971,5 тыс.руб., из них 2014 год- 8959,0 тыс.руб., 2015 год- 800,0 тыс.руб., 2016 год- 2232,5 тыс.руб.».
1.5.2. Раздел 3 «Перечень подпрограммных мероприятий» изложить в следующей редакции:
« | Наименование мероприятия | Объем финансовых средств, Тыс. рублей |
Исполнители | ||||||||||
всего | в том числе по годам | ||||||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
Создание комфортных условий проживания в малых, отдаленных и иных селах | |||||||||||||
1. Организационно-методическая работа с главами поселений по участию в республиканском конкурсе на лучшее муниципальное образование (поселение), в том числе по разработке проектов, направленных на социально-экономическое развитие малых сел |
Бюджетные средства не предусмотрены | Главный специалист по контролю и взаимодействию с территориями | |||||||||||
2. Финансовые средства бюджетам сельских поселений на сохранение и развитие малых и отдаленных сел из местного бюджета, кроме ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог | 2202,3 | 2202,3 | * | * | * | * | * | Сельские поселения | |||||
в т.ч. местный бюджет | 22,3 | 22,3 | * | * | |||||||||
республиканский бюджет | 2180 | 2180 | * | ||||||||||
Из них | |||||||||||||
д.Дехановка Бейского сельсовета -местный бюджет -республиканский бюджет |
807,5 8,2 799,3 |
807,5 8,2 799,3 |
|||||||||||
д.Малый Монок Большемонокского сельсовета -местный бюджет -республиканский бюджет |
1156,2 11,7 1144,5 |
1156,2 11,7 1144,5 |
|||||||||||
д.Усть-Табат Бондаревского сельсовета -местный бюджет -республиканский бюджет |
238,6 2,4 236,2 |
238,6 2,4 236,2 |
|||||||||||
3. Финансовые средства бюджетам сельских поселений на сохранение и развитие иных сел, кроме ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог | 4539,8 | 2193,3 | 823,5 | 2232,5 | 0 | 0 | 25 | ||||||
в т.ч. местный бюджет | 90,8 | 22,3 | 23,5 | 20 | 25 | ||||||||
республиканский бюджет, из них кредиторская задолженность 2015 г. (д.Уты, д.В-Киндерла) |
4449 | 2171 | 800 | 1478 1478 | |||||||||
а.Красный Ключ Большемонокского сельсовета -местный бюджет -республиканский бюджет |
754,5 20 734,5 |
||||||||||||
д.Верх-Киндирла Бондаревского сельсовета -местный бюджет -республиканский бюджет |
1411 15,5 1395,5 |
1187 12,0 1175 |
224 3,5 220,5 |
||||||||||
д.Дмитриевка Новоенисейского сельсовета -местный бюджет -республиканский бюджет |
1006,3 10,3 996,0 |
1006,3 10,3 996,0 |
|||||||||||
д.Уты Куйбышевского сельсовета -местный бюджет -республиканский бюджет |
1981 30 1951 |
* | 599,5 20 579,5 |
||||||||||
4. Кредиторская задолженность 2013 года на бурение скважин | 2598 | 2598,5 | * | * | * | * | * | Администрация Бейского района (эконом. отдел) |
|||||
в т.ч. местный бюджет | 49,5 | 49,5 | |||||||||||
республиканский бюджет | 2549 | 2549 | |||||||||||
4. Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения малых и отдаленных сел Бейского района | Денежные средства на софинансирование предусмотрены в дорожных фондах сельских поселений | Сельские поселения | |||||||||||
-местный бюджет | |||||||||||||
-республиканский бюджет | 2059 | 2059 | * | * | * | * | * | ||||||
ИТОГО по подпрограмме |
12134,1 | 9053,1 | 823,5 | 2232,5 | 0 | 0 | 25 | ||||||
в т.ч. местный бюджет | 162,2 | 94,1 | 23,5 | 20 | 0 | 0 | 25 | ||||||
республиканский бюджет | 11971,5 | 8959 | 800 | 2212,5 | * | * | * | ». |
1.5.3. Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения» изложить в следующей редакции:
«Для реализации программных мероприятий запланированы финансовые средства в сумме 12134,1 тыс. рублей, в том числе:
- бюджетам сельских поселений – 9535,6 тыс. рублей (местный бюджет-113,1 тыс.рублей, республиканский бюджет – 9422,5 тыс.рублей);
-администрации района 2598,5 тыс. рублей (местный бюджет-49,5 тыс.рублей, республиканский бюджет – 2549,0 тыс.рублей), из них по годам:
2014 год – 9053,5 тыс. рублей, в том числе:
- бюджетам сельских поселений –6454,6 тыс. рублей (местный бюджет-44,6 тыс.рублей, республиканский бюджет – 6410,0 тыс.рублей);
-администрации района 2598,5 тыс. рублей (местный бюджет-49,5 тыс.рублей, республиканский бюджет – 2549,0 тыс.рублей).
2015 год -823,5 тыс.рублей в том числе:
- бюджетам сельских поселений –823,5 тыс. рублей (местный бюджет-23,5 тыс.рублей, республиканский бюджет – 800 тыс. рублей);
2016 год -2232,5 рублей в том числе:
- бюджетам сельских поселений –2232,5 тыс. рублей (местный бюджет-20,0 тыс. рублей, республиканский бюджет – 2212,5 тыс. рублей);
2017 год – 0 рублей;
2018 год -0 рублей;
2019 год -25 тыс.рублей в том числе:
- бюджетам сельских поселений –25 тыс. рублей (местный бюджет-25,0 тыс.рублей, республиканский бюджет – 0 рублей).».
2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.