Республика Хакасия
Администрация Бейского района Республики Хакасия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Социальная поддержка граждан Бейского района на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением администрации Бейского района от 30.12.2019г. № 897, изменения следующего содержания:
1.1. Подраздел «Объемы финансирования программы» паспорта программы изложить в следующей редакции:
«Общая сумма затрат по программе за 2020-2025 годы составит –480419,0 тыс.руб., из них:
- 2020 год: 63523,9 тыс.руб., в том числе средства местного бюджета 7828,7 тыс. руб., республиканского бюджета- 48984,9 тыс. руб., федерального бюджета- 6710,3 тыс.руб.
- 2021 год- 72032,2 тыс.руб., в том числе средства местного бюджета 10207,3 тыс. руб., республиканского бюджета- 54187,1 тыс. руб., федерального бюджета- 6984,0 тыс.руб., внебюджетные средства- 654,0 тыс.руб.
- 2022 год- 90077,39 тыс.руб., в том числе средства местного бюджета 10976,59 тыс. руб., республиканского бюджета- 72364,5 тыс. руб., федерального бюджета- 6536,3 тыс.руб., внебюджетные источники- 200,0 тыс.руб.
- 2023 год- 87815,4 тыс.руб., в том числе средства местного бюджета 7108,0 тыс. руб., республиканского бюджета- 72265,0 тыс. руб., федерального бюджета- 8442,4 тыс.руб.
- 2024 год- 84221,1 тыс.руб., в том числе средства местного бюджета 7019,0 тыс. руб., республиканского бюджета- 69381,0 тыс. руб., федерального бюджета- 7841,1 тыс.руб.
- 2025 год- 82748,8 тыс.руб., в том числе средства местного бюджета 7234,8 тыс. руб., республиканского бюджета- 67672,0 тыс. руб., федерального бюджета- 7842,0 тыс.руб.».
1.2. Раздел 3. «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение» изложить в следующей редакции:
Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Сумма финансирования | ||||||||
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
итого | ||||
тыс. руб. | ||||||||||
Направление: Формирование условий для улучшения качества жизни пожилых людей | ||||||||||
Подпрограмма «Старшее поколение на 2020-2025 гг.» | УКМСиТ совместно с районным Советом ветеранов Бейского района | 6038,2 | 6095,6 | 6265,6 | 4301 | 4306 | 5834,8 | 32841,2 | ||
-местный бюджет | 6038,2 | 6095,6 | 6215,6 | 4301 | 4306 | 5834,8 | 32791,2 | |||
-республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
-внебюджетные источники | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | |||
Направление: Создание условий для работы с молодежью | ||||||||||
Подпрограмма «Молодежь Бейского района на 2020-2025 гг.» | УКМСиТ | 84,8 | 121,6 | 139,5 | 64 | 64 | 100 | 573,9 | ||
-местный бюджет | 84,8 | 121,6 | 139,5 | 64 | 64 | 100 | 573,9 | |||
-республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Направление: Создание благоприятных условий для жизнедеятельности семей с детьми | ||||||||||
Подпрограмма «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей на 2020-2025 гг.» | Управление образования | 43901,9 | 40330,3 | 44713 | 44713 | 44713 | 58175 | 276546,2 | ||
-местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
-республиканский бюджет | 43901,9 | 40330,3 | 44713 | 44713 | 44713 | 58175 | 276546,2 | |||
Направление: Поддержка детей сирот, и детей оставшихся без попечения родителей | ||||||||||
Подпрограмма «Поддержка детей сирот, и детей оставшихся без попечения родителей на 2020-2025 гг.» | Управление образования | 9218,3 | 18692,3 | 29949,8 | 32006,4 | 29651,1 | 16339 | 135856,9 | ||
-местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
-республиканский бюджет | 2508 | 11708,3 | 23413,5 | 23564 | 21830 | 8497 | 91520,8 | |||
-федеральный бюджет | 6710,3 | 6984 | 6536,3 | 8442,4 | 7821,1 | 7842 | 44336,1 | |||
Направление: Поддержка детского отдыха, оздоровления и занятости детей | ||||||||||
Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей на 2020-2025 гг.» | 2955,7 | 4210,4 | 6553,47 | 4843 | 3599 | 250 | 22411,57 | |||
Управление образования администрации Бейского района | ||||||||||
-местный бюджет | 955,7 | 1981,4 | 3053,47 | 1793 | 1699 | 250 | 9732,57 | |||
-республиканский бюджет | 2000 | 1575 | 3300 | 3050 | 1900 | 0 | 11825 | |||
- внебюджетные средства | 0 | 654 | 200 | 0 | 0 | 0 | 854 | |||
Направление: Повышения уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | ||||||||||
Подпрограмма «Доступная среда на 2020-2025 гг.» | 0 | 8,7 | 268,02 | 0 | 0 | 50 | 326,72 | |||
-местный бюджет | 0 | 8,7 | 268,02 | 0 | 0 | 50 | 326,72 | |||
-республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Направление: Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан | ||||||||||
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2020-2025 гг.» | 575 | 573,5 | 938 | 938 | 938 | 1000 | 4962,5 | |||
-местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
-республиканский бюджет | 575 | 573,5 | 938 | 938 | 938 | 1000 | 4962,5 | |||
Направление: Поддержка социально-ориентированных некоммерческих мероприятий | ||||||||||
Подпрограмма «Финансовая поддержка социально- ориентированных некоммерческих организаций муниципального образования Бейский район на 2020-2025 гг.» | Экономический отдел администрации Бейского района | 750 | 2000 | 1250 | 950 | 950 | 1000 | 6900 | ||
-местный бюджет | 750 | 2000 | 1250 | 950 | 950 | 1000 | 6900 | |||
-республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ИТОГО по программе | 63523,9 | 72032,4 | 90077,39 | 87815,4 | 84221,1 | 82748,8 | 480419 | |||
-местный бюджет | 7828,7 | 10207,3 | 10976,59 | 7103 | 7019 | 7234,8 | 50374,39 | |||
-республиканский бюджет | 48984,9 | 54187,1 | 72364,5 | 72265 | 69381 | 67672 | 384854,5 | |||
-федеральный бюджет | 6710,3 | 6984 | 6536,3 | 8442,4 | 7821,1 | 7842 | 44336,1 | |||
-внебюджетные источники | 0 | 654 | 200 | 0 | 0 | 0 | 854,0 | ». |
1.3. В подпрограмму «Поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 2020-2025 гг.» приложения 4 к муниципальной программе «Социальная поддержка граждан Бейского района на 2020 – 2025 годы» внести следующие изменения:
1.3.1. Пункт «Объемы и источники финансирования» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Общая сумма затрат по подпрограмме за 2020 – 2025 годы составляет 135856,9 тыс. руб., из них - 2020 г. – 9218,3 тыс. руб., 2021 г. – 18692,3 тыс. руб., 2022 г. – 29949,8 тыс. руб., 2023 г. –32006,4 тыс.руб., 2024 г. – 29651,1 тыс. руб., 2025 г. – 16339,0 тыс. руб..».
1.3.2. Раздел 2 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Наименование мероприятий | Исполнитель | Сумма по годам, тыс.руб. | |||||||
2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Всего | |||
Обеспечение законных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа жилой площадью Ремонт жилых помещений, представленных по договору социального найма и найма специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей и лицам |
КУМИ совместно с УО | 9218,3 | 18692,3 | 29949,8 | 32006,4 | 29651,1 | 16339 | 135856,9 | |
из их числа: | |||||||||
-Местный бюджет | - | - | - | - | -- | - | |||
-Республиканский бюджет | 2508 | 11708,3 | 23413,5 | 23564 | 21830 | 8497 | 91520,8 | ||
-Федеральный бюджет | 6710,3 | 6984 | 6536,3 | 8442,4 | 7821,1 | 7842 | 44336,1 | ||
Проведение районного конкурса (форум, фестиваль) «Замещающая семья» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Организация работы клуба замещающих семей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Организация летнего отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Итого по подпрограмме | 9218,3 | 18692,3 | 29949,8 | 32006,4 | 29651,1 | 16339 | 135856,9 | ||
-Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
-Республиканский бюджет | 2508 | 11708,3 | 23413,5 | 23564 | 21830 | 8497 | 91520,8 | ||
-Федеральный бюджет | 6710,3 | 6984 | 6536,3 | 8442,4 | 7821,1 | 7842 | 44336,1 |
1.4. В подпрограмму «Доступная среда на 2020-2025 гг.» приложения 6 к муниципальной программе «Социальная поддержка граждан Бейского района на 2020 – 2025 годы» внести следующие изменения:
1.4.1. Пункт «Объемы и источники финансирования» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Общая сумма затрат по подпрограмме за 2020 – 2025 годы составляет 326,72 тыс. руб., из них - 2020 г. –0 руб., 2021 г. – 8,7 тыс.руб., 2022 г. – 268,02 тыс. руб., 2023 г. –0 руб., 2024 г. –0 руб., 2025 год- 50,0 тыс. руб.».
1.4.2. Раздел 2 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Финансирование, тыс.руб. | |||||||
2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Всего | |||
Приобретение оборудования для носителей информации с учетом потребности инвалидов | УО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 50,0 | |
Приобретение оборудования для общеобразовательных учреждений «Мнемотехника» | УО | 0 | 8,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,7 | |
Приобретение информационного табло шрифтом Брайля, тыс.руб. (Куйбышевская СОШИ-62,85.; Кирбинская СОШ -20,1 ; Красноключинская ООШ- 23,5; д/с «Родничок с.Бея- 19,6; д/с «Солнышко» с.Бондарево- 28,42; д/с «Солнышко» д.Буденовка- 22; д/с «Солнышко» с.Новотроицкое- 20,15; д/с «Колобок» с.Куйбышево- -21; д/с «Березка» с.Сабинка – 30,3; д/с «Ветерок» с.Табат- 20,1) |
УО | 0 | 0 | 268,02 | 0 | 0 | 0 | 268,02 | |
Проведение спартакиады для детей и взрослых | УО совместно с УКМСиТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Установка пандуса в Новокурскую ООШ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всего по подпрограмме | 0 | 8,7 | 268,02 | 0 | 0 | 50,0 | 326,72 | ||
Местный бюджет | 0 | 8,7 | 268,02 | 0 | 0 | 50,0 | 326,72 | ». |
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам Гартвих И.В.